您好 這樣寫分錄正確的
請問老師收一年的服務(wù)費(fèi),開了一張發(fā)票,按12個月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
老師,我開了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒收到款,目前做借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)一銷項稅 這樣做對嗎?
一家服務(wù)機(jī)構(gòu)收到服務(wù)費(fèi)但發(fā)票沒開,是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。還是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額?
之前開出了一張銷項發(fā)票,錢未收到,做的借應(yīng)收賬款、貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在錢已收到怎么做分錄?
之前開出了一張銷項發(fā)票,錢未收到,做的借應(yīng)收賬款、貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在錢已收到怎么做分錄?
我們商貿(mào)賣東西的,55元運(yùn)費(fèi)記什么費(fèi)用?
老師,罵水果的實操在哪里面
老師,有內(nèi)銷,有出口的,怎么計算稅負(fù)率呀
老師,公司名稱變更線上可以辦理嗎?公司在深圳這邊,有辦理過的能不能發(fā)下流程看下
待報解預(yù)算收入 60 萬,掛什么科目,分錄怎么寫
老師8月建賬,不知道7月有李波給我們打了3198現(xiàn)在8月我要把這錢打給李波,要怎么調(diào)整,才不會處長負(fù)數(shù)紅色數(shù)字
老師,看看答案是不是錯了,要求計算增加的現(xiàn)金折扣,應(yīng)該是27*100*0.2=540。答案是計算增加后的現(xiàn)金折扣27*1.2*100=3240,我認(rèn)為答案是錯的。 還有存貨增加占用資金的應(yīng)計利息為何是*60,我認(rèn)為*60% 麻煩老師解答
請問小規(guī)模和一般人的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,就是增值稅附帶的那三個地方稅稅率分別多少?
對公工資表寫缺勤工資金額可以嗎
采購商開的發(fā)票,稅務(wù)局要對應(yīng)的合同,合同是采購商提供吧?需要一張發(fā)票一張合同一一對應(yīng)嗎?可以多張發(fā)票,合計一個合同? 我們開給客戶發(fā)票,需要我們做合同吧? 是這樣嗎?
如果列入資產(chǎn)負(fù)債表,單單這一項業(yè)務(wù),資產(chǎn)≠負(fù)債十所有者權(quán)益
這筆業(yè)務(wù)資產(chǎn)=負(fù)債十所有者權(quán)益啊 怎么會不等于的?
我是哪弄錯了?
您 把分錄金額帶入然后計算看看
資產(chǎn)是應(yīng)收賬款:106元;負(fù)債是6元,主營業(yè)務(wù)收入不能列入資產(chǎn)負(fù)債表,老師我哪弄錯了?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤欄次體現(xiàn)
不是年底才將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?每月不是分別將收入成本費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就結(jié)束了?
是的 但是資產(chǎn)負(fù)債表會自動取本年利潤的數(shù)據(jù)填寫
我現(xiàn)在手工算,這塊想弄明白
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤欄次包含本年利潤金額
我每月需將算的凈利潤列入資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中?不需做分錄?
是的?每月需將算的凈利潤列入資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中?不需做分錄
老師,今天要開給保險公司傭金收入,但之前開的內(nèi)容是其他咨詢服務(wù)費(fèi)*服務(wù)費(fèi),這個服務(wù)名稱有什么說法?
傭金一般應(yīng)該開代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票
但為啥開咨詢服務(wù)?
這是我查的
應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)類 這個您要問前任怎么開具的啊
這是我查的
是的啊 我也沒說錯啊