同學你好 借,待處理財產(chǎn)損溢 貸,庫存商品 借,其他應收款 貸,待處理財產(chǎn)損溢 借,銀行存款等 貸,其他應收款;
請教一個問題,我們公司自產(chǎn)的商品賣出了,在運輸時被損壞了,收到了物流公司的賠款,這個分錄怎么做呀,損壞時體現(xiàn)庫存減少的分錄和收到賠款時的分錄,謝謝[抱拳]
老師,你好!請教一下,我們有筆保險賠款到賬,但之前這筆賠款供應商已經(jīng)支付給我們了,我入賬 借:銀行存款 貸:其他應付款 現(xiàn)在保險公司理賠款打入我們公賬,打入款時怎么入賬?退回供應商的墊付款怎么做分錄呀,謝謝老師
老師,物流公司送貨的時候商品損壞了。我們重新又發(fā)出一件商品,收到物流公司的賠付款200塊。請問收到物流公司的賠付款200做什么會計分錄?
我們公司是純貿(mào)易公司,有一次委托物流公司托運貨物,出現(xiàn)了一點紕漏,貨物有一些損壞,然后物流公司給我們賠付了一點錢,想請問下,我們收到的這筆款需要開票嗎?如何做分錄?
老師,我公司發(fā)的貨在運輸路上損失了,買了保險的,現(xiàn)在損失的這個貨物應該怎么做賬,收到保險公司賠付的5萬我又應該怎么做分錄?請老師講一下具體的,謝謝
怎么從戶轉200萬出來比較安全
酒廠小規(guī)模,增值稅,和消費稅的稅率多少
老師,老板說以工單核算成本,然后我用分步法分想結轉。那比如工單不是當月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒做完的工單結轉到下個月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請教您 本廠在2023年7月份注冊成立,經(jīng)過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內(nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時候開始將 在建工程-建筑工程,轉入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導一下,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照不年檢會怎么樣
老師,公司要設營業(yè)部需要總部提供什么資料
你好 老師 我和前公司已經(jīng)解除勞動合同一年多了 我是被迫離職 但也進行友好交接了 一年期間和前公司沒有任何交集和糾紛 前兩天前老板突然給我打電話罵我并說會刑事起訴我 后求問前同事說是因為我沒接電話激怒老板了 前老板私人大額收款導致和公司往來款巨大 現(xiàn)在 想變更法人 需要平賬 后無故牽連到我 我想咨詢一下老師 稅務方便我應該從哪幾方面找一下他不合規(guī)的證據(jù) 保護自己
5月交社保,6月發(fā)5月工資,6月申報個稅嗎?
老師 現(xiàn)在申報24年的印花稅怎么處理呢 未申報里面查詢到24的營業(yè)賬簿印花稅未申報 選擇去辦理 但是印花稅稅源明細表暫無數(shù)據(jù)
你好,我們是國有企業(yè),我公司會計每月從銀行取出錢,注明備用金或工資,會計取出資金以后,存入自己的微信余額里,再用于發(fā)放職工補助,可以嗎?
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