您好,這個(gè)的話,損失你們需要做? 借 其他應(yīng)收款? 貸 庫存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后收到賠付 借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)收款
請問老師,我們是運(yùn)輸公司,給別人運(yùn)輸貨物,路上貨物損失,給雇主賠款,雇主開的發(fā)票我們給了保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司付了我們保險(xiǎn)賠款,我該如何做賬
老師好,我們是運(yùn)輸公司,今年3月份的時(shí)候我們出售了一臺貨車,現(xiàn)在收到了保險(xiǎn)公司關(guān)于這條臺的退保,請問怎么做賬?謝謝
老師,你好!請教一下,我們有筆保險(xiǎn)賠款到賬,但之前這筆賠款供應(yīng)商已經(jīng)支付給我們了,我入賬 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在保險(xiǎn)公司理賠款打入我們公賬,打入款時(shí)怎么入賬?退回供應(yīng)商的墊付款怎么做分錄呀,謝謝老師
老師,您好!請問,我們公司采購貨物,物流公司在運(yùn)輸這批貨物時(shí),發(fā)生車禍了,物流公司給予我們公司的賠償是沖減了應(yīng)付賬款—物流運(yùn)輸款項(xiàng),賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師你好,我公司買的貨物運(yùn)輸保險(xiǎn),有一車貨發(fā)生了車禍,保險(xiǎn)公司賠付了50000,這5萬應(yīng)該怎么做賬?
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
相當(dāng)于這一筆的進(jìn)賬稅不能抵扣哇
嗯對,因?yàn)槭菗p失了,所以轉(zhuǎn)出
如果其他應(yīng)收款的金額不一樣呢?
那樣的話,差額走營業(yè)外
老師,我看到公司出的明細(xì)是材料有8萬,人工有2萬,保險(xiǎn)公司只賠了7萬,這個(gè)人工要怎么處理
意思是人工的話,這部分,你們還虧損了1萬是吧?
相當(dāng)于還少賠了1萬
這個(gè)損失10萬有8萬是材料,2萬是人工,這2萬應(yīng)該怎么處理
對,這樣的話,就是 借 其他應(yīng)收款7? 營業(yè)外支出3? 貸 原材料8? ?應(yīng)付職工薪酬2? ? ?然后收到的話 借 銀行存款7? 貸 其他應(yīng)收款7
好的,原材的進(jìn)項(xiàng)稅也要轉(zhuǎn)出來嘛
對的,那部分也需要的
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心