您好,看您總分公司是匯總申報企業(yè)所得稅?
老師我們是純外貿(mào)公司,沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),我們有時候也會去的費(fèi)用專票,那我們怎么處理那?沒有內(nèi)銷以后也沒有就不用留底對嗎老師? 我們現(xiàn)在的做法是選擇認(rèn)證不抵扣,再選擇轉(zhuǎn)出。但是我不知道轉(zhuǎn)出分錄對不對。借:主營業(yè)務(wù)成本貸:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
老師你好,請問購金稅盤可全額抵消增值稅,購買時進(jìn)的管理費(fèi)用,但是我們是新成立公司,還沒有銷項,還不交增值稅,但是現(xiàn)在跨年了,我要先把這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)出來嗎?怎么做賬務(wù)處理?如果到抵用時再轉(zhuǎn)又怎么做賬務(wù)處理呢?
分公司注銷,現(xiàn)在不知道怎么帳務(wù)處理,主要是在建工程跟長期待攤費(fèi)用,這些如果一次轉(zhuǎn)費(fèi)用的話金額比較大,是先轉(zhuǎn)到總公司再做營業(yè)外支出處理嗎?還是在分公司就作為管理費(fèi)用-長期攤銷,或是營業(yè)外支出處理了,再轉(zhuǎn)到總公司?
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計都也記的長期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計入長期待攤費(fèi)用
我商貿(mào)公司攤銷周轉(zhuǎn)材料,攤銷這部分記在管理費(fèi)用,管理費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這部分周轉(zhuǎn)材料我會出租出去,租賃收入記主營業(yè)務(wù)收入,那攤銷的金額,應(yīng)該是記在成本,我發(fā)現(xiàn)這個問題后,我想從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本里邊來,因為管理費(fèi)用損益類,無余額,然后我再報利潤表的時候,但是管理費(fèi)用的金額還是攤銷的合計 那我已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本了一部分,報表上它是不是就重復(fù)了?
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進(jìn)來100多人,然后我這個月做工資,報個稅,現(xiàn)在情況是我申報個稅入職時間我應(yīng)該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應(yīng)該是4月做筆付款的帳,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務(wù)成本的時候發(fā)現(xiàn)有這里的供應(yīng)商的成本因為4月有銷售,這樣咋弄?正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設(shè)計費(fèi)計入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護(hù)關(guān)系的啊,我們初創(chuàng)企業(yè),發(fā)信息半天才回,有時候直接不回,真是夠了。難道還要給她送禮???
因員工離職,個人工資不夠繳納個人社保,收取現(xiàn)金繳納個人社保,要怎么入賬
生產(chǎn)企業(yè)辦理退稅,材料發(fā)票一部分是出口企業(yè),一部分是內(nèi)銷,材料發(fā)票如果勾選,是否順利辦理退稅
所得稅是在總公司,但分公司獨立核算
您好,那您分公司損失不能總公司使用