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老師我們是純外貿(mào)公司,沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),我們有時(shí)候也會(huì)去的費(fèi)用專票,那我們?cè)趺刺幚砟??沒有內(nèi)銷以后也沒有就不用留底對(duì)嗎老師? 我們現(xiàn)在的做法是選擇認(rèn)證不抵扣,再選擇轉(zhuǎn)出。但是我不知道轉(zhuǎn)出分錄對(duì)不對(duì)。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2020-08-30 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-30 08:59

您好,沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù)、相關(guān)費(fèi)用取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅額不用做轉(zhuǎn)出處理,可以正常做抵扣勾選待后期如果有內(nèi)銷業(yè)務(wù)時(shí)抵扣,留抵稅額增量比較大的話可以按照增量留抵稅額退稅政策申請(qǐng)退稅。 如果是做轉(zhuǎn)出,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該計(jì)入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用,不應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶7147 追問 2020-08-30 09:02

老師比如說(shuō)我們?nèi)〉靡粡垬I(yè)務(wù)招待費(fèi)的票,一般我們這么記:借:管理費(fèi)用……招待費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13貸現(xiàn)金113 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13 老師如果就按照我們這兒方法處理,轉(zhuǎn)出分錄我應(yīng)該怎么記付那,我們會(huì)計(jì)一直都這么走

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齊紅老師 解答 2020-08-30 09:08

借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13 業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7147 追問 2020-08-30 09:10

非常感謝您老師,問了好多老師好多種處理方式,我覺得您說(shuō)的特別對(duì)。

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齊紅老師 解答 2020-08-30 09:13

不客氣的,謝謝夸獎(jiǎng)^_^,祝工作順利

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您好,沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù)、相關(guān)費(fèi)用取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅額不用做轉(zhuǎn)出處理,可以正常做抵扣勾選待后期如果有內(nèi)銷業(yè)務(wù)時(shí)抵扣,留抵稅額增量比較大的話可以按照增量留抵稅額退稅政策申請(qǐng)退稅。 如果是做轉(zhuǎn)出,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該計(jì)入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用,不應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-08-30
您好,同學(xué),只要你們交易是正常的,你們正常開票,是沒有問題的!
2022-01-01
這種情況應(yīng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)溝通,詳細(xì)說(shuō)明 5 份發(fā)票的處理過程,提供 6 月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出記錄、對(duì)方補(bǔ)繳稅款后允許抵扣的通知等證明材料。提交書面申請(qǐng)核實(shí)情況,若存在重復(fù)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)求更正,恢復(fù)抵扣權(quán)利,并做好溝通記錄,定期跟進(jìn)處理進(jìn)度。
2024-12-04
您好,如果沒認(rèn)證,就直接全額入費(fèi)用就行了, 建議還是認(rèn)證,在做轉(zhuǎn)出。這樣就是您描述的分錄
2020-09-04
你好對(duì)的 是這么做的
2023-10-30
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