同學(xué)你好 借原材料 貸應(yīng)付款暫估 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付款暫估負(fù)數(shù) 借原材料 貸應(yīng)付賬款
老師 我暫估原材料的時候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會一直放在這個應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
老師好,剛開業(yè)的,生產(chǎn)型企業(yè),前幾個月的原材料沒有發(fā)票,做的暫估,借方是每個原材料,貸方一筆暫估款,如圖,每月底做暫估,月初沖回,連續(xù)3個月了,現(xiàn)在某一個原材料來發(fā)票了,怎么沖暫估呢
老師,上個月有三筆原材料暫估入庫(因為沒有收到發(fā)票),這個月對方把三筆業(yè)務(wù)合計開了一張發(fā)票,如果紅沖上月的暫估業(yè)務(wù)的話,是要一筆一筆紅沖,還是可以合計紅沖呢?
你好..比如4月份進(jìn)了一批材料不含稅5 4月份發(fā)票沒來 借:原材料5 貸:應(yīng)付-暫估5 4月份也已經(jīng)把這5元的材料領(lǐng)用了. 那5月份這張發(fā)票來了..是和5月份購進(jìn)的材料開在了一起.一共9 借:原材料9 進(jìn)項1.1.7 貸:應(yīng)付10.17 借:原材料-5(沖紅) 貸:應(yīng)付-暫估-5(沖紅) 麻煩看一下我做的這個正確嗎..
老師您好!三月份暫估了一筆成本,實際已發(fā)生,但是對方公司沒有飄開了。當(dāng)時暫估 借:原材料 -x產(chǎn)品 貸:應(yīng)付賬款-a公司 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本也把這筆結(jié)轉(zhuǎn)了。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料x產(chǎn)品 現(xiàn)在票回來我如何做賬呢?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
原材料暫估,應(yīng)付賬款暫估,是設(shè)置一個科目就好了,還是根據(jù)公司名稱分別設(shè)置***公司暫估款呢
我們的業(yè)務(wù)是,每月會有原材料和庫存商品到貨,都沒有發(fā)票,只能暫估
應(yīng)付賬款暫估,是設(shè)置一個科目就好了