對(duì)的,到五月份先全部做,然后再?zèng)_掉
老師好,我在5月份原材料入賬時(shí)入的原材料錯(cuò)誤,少入了,進(jìn)項(xiàng)稅正確,7月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤在做補(bǔ)原材料的科目可以嗎?原來(lái)入賬時(shí)是 借:原材料10265.48 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13345.13 貸:應(yīng)付賬款23610.61 我又做的憑證是把少入的原材料再補(bǔ)上可以嗎? 實(shí)際材料是102654.86元差了一個(gè)小數(shù)點(diǎn),我用102654.86–已入賬的10265.48=92389.39 補(bǔ)憑證是 借:原材料92389.39 貸:應(yīng)付賬款92389.39 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候是正確的, 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下
你好,老師,1月購(gòu)買(mǎi)石粉含稅價(jià)2831.54元,未開(kāi)發(fā)票未付款,我做暫估入庫(kù),借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來(lái)說(shuō)是開(kāi)票含稅的,現(xiàn)在又不開(kāi)發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫(kù)沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫(kù)存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒(méi)有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
你好..比如4月份進(jìn)了一批材料不含稅5 4月份發(fā)票沒(méi)來(lái) 借:原材料5 貸:應(yīng)付-暫估5 4月份也已經(jīng)把這5元的材料領(lǐng)用了. 那5月份這張發(fā)票來(lái)了..是和5月份購(gòu)進(jìn)的材料開(kāi)在了一起.一共9 借:原材料9 進(jìn)項(xiàng)1.1.7 貸:應(yīng)付10.17 借:原材料-5(沖紅) 貸:應(yīng)付-暫估-5(沖紅) 麻煩看一下我做的這個(gè)正確嗎..
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫(kù)存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,實(shí)體價(jià)值為什么23年的現(xiàn)金流量還要乘1+4%?23年就進(jìn)去穩(wěn)定期了呀
娛樂(lè)場(chǎng)所“包廂費(fèi)”發(fā)票可以入帳嗎
老師,用一個(gè)企業(yè)辦生產(chǎn)性企業(yè),要什么資料資質(zhì),去哪個(gè)部門(mén)辦理,打什么電話問(wèn)呢,1
有一件綠化公司 給我們開(kāi)的苗木 他開(kāi)的九點(diǎn)專(zhuān)票 這個(gè)對(duì)嗎
老板在注銷(xiāo)公司,還欠兩個(gè)月的工資沒(méi)有發(fā)放,已經(jīng)找老板溝通并沒(méi)有說(shuō)什么時(shí)候發(fā)工資,有什么方式方法采取什么措施能拿回工資呀,業(yè)務(wù)部、出納、行政工資都發(fā)了,就財(cái)務(wù)不發(fā)
給財(cái)務(wù)公司付的代理記賬費(fèi)用怎么做賬呢
老師,法定節(jié)假日給3倍工資。是額外三倍的意思嗎?還是包含當(dāng)天
麻煩找下劉艷紅老師,謝謝
那你好...我有一點(diǎn)沒(méi)想明白..那4月份出庫(kù)的材料不需要在5月份再做什么嗎
這個(gè)是不需要的,這個(gè)是正常出貨的