你好,甲企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么呢?
一般納稅人甲企業(yè)2018zhi年2月取得營(yíng)業(yè)收入800萬元,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600萬元,咨詢服務(wù)收入200萬元(含稅),咨詢服務(wù)稅率6%,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅50萬,進(jìn)行納稅籌劃
甲公司是增值稅一般納稅人。2020年6月取得咨詢服務(wù)不含稅收入318萬元,另收取獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)5.3萬元。計(jì)算該公司本月銷項(xiàng)稅額。
某增值稅一般納稅人提供咨詢服務(wù),取得含稅收入318萬元,取得獎(jiǎng)金5.3萬元。咨詢服務(wù)的增值稅稅率為6%,該業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額是()。A(318+5.3)÷(1+6%)×6%=18.3(萬元)B318÷(1+6%)×6%=18(萬元)C[318÷(1+6%)+5.3]×6%=18.318(萬元)D318×6%=19.08(萬元)
3.某服務(wù)公司(一般計(jì)稅方法納稅人)主要從事人力資源中介服務(wù),6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(以下數(shù)據(jù)均含稅):(1)提供人力資源咨詢服務(wù),取得收入40萬元。(2)提供會(huì)議服務(wù),取得收入30萬元。試計(jì)算:(1)提供人力資源咨詢服務(wù)應(yīng)繳納的增值稅。(2)提供會(huì)議服務(wù)應(yīng)繳納的增值稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月取得咨詢服務(wù)不含稅收入518萬元,另收取獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)10.6萬元。已知咨詢服務(wù)增值稅稅率為6%。計(jì)算甲公司業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額是()元
采購的貨物有問題正常是采購去退貨還是倉管退貨?
請(qǐng)問老師快賬軟件的表跟我們?yōu)樯恫灰粯幽?/p>
我公司 在韓國(guó) 接單子,要走公司賬,都發(fā)生什么稅?發(fā)生的費(fèi)用是 純 人工費(fèi)。這種簽什么樣的合同比較合適
老師 中級(jí)實(shí)務(wù)的所得稅,和現(xiàn)實(shí)中干的 小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 所得稅是不是不一樣啊,現(xiàn)實(shí)中沒這么麻煩
老師好,這兩道題在計(jì)算公允價(jià)值的時(shí)候計(jì)算方法怎么不一樣,不懂為什么一個(gè)要+投資收益,一個(gè)不加,一個(gè)要減利息一個(gè)不減
老師,子女的房轉(zhuǎn)到父母名下或者父母的房轉(zhuǎn)到子女名下,要繳稅嗎?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個(gè)大樓,準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,發(fā)生的基建費(fèi)用發(fā)票,是對(duì)方應(yīng)該按建筑發(fā)票標(biāo)準(zhǔn)來開嗎?
幾萬塊一次性入費(fèi)用,利潤(rùn)就減少,減少所得稅,對(duì)下一年也沒有什么影響吧?
請(qǐng)問老師,我們給廠家開7萬的陳列費(fèi)的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當(dāng)于抵了貨款,其實(shí)也屬于是廠里給我們賣貨的補(bǔ)貼 ,這個(gè)賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶消費(fèi)2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實(shí)付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負(fù)數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請(qǐng)問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄