你好,該業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額是: A(318%2B5.3)÷(1%2B6%)×6%=18.3(萬(wàn)元)
2、某廣告公司為增值稅一般納稅人。2018年10月,取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)不含稅價(jià)款530萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入5.3萬(wàn)元。已知,設(shè)計(jì)服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,計(jì)算該廣告公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。
甲公司是增值稅一般納稅人。2020年6月取得咨詢服務(wù)不含稅收入318萬(wàn)元,另收取獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)5.3萬(wàn)元。計(jì)算該公司本月銷項(xiàng)稅額。
某增值稅一般納稅人提供咨詢服務(wù),取得含稅收入318萬(wàn)元,取得獎(jiǎng)金5.3萬(wàn)元。咨詢服務(wù)的增值稅稅率為6%,該業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額是()。A(318+5.3)÷(1+6%)×6%=18.3(萬(wàn)元)B318÷(1+6%)×6%=18(萬(wàn)元)C[318÷(1+6%)+5.3]×6%=18.318(萬(wàn)元)D318×6%=19.08(萬(wàn)元)
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年4月:銷售貨物取得含稅收入300萬(wàn)元、提供物流運(yùn)輸取得含稅收入40萬(wàn)元、提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得含稅收入15萬(wàn)元。各享收入均分別進(jìn)行核算,則應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅額()元。A(300+40+15)*13%B(300+40+15)÷(1+13%)*13%C300÷(1+13%)×13%+40÷(1+9%)×9%+15÷(1+6%)×6%D300÷(1+13%)×13%+(40+15)÷(1+6%)×6%
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月取得咨詢服務(wù)不含稅收入518萬(wàn)元,另收取獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)10.6萬(wàn)元。已知咨詢服務(wù)增值稅稅率為6%。計(jì)算甲公司業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額是()元
462題第4問,為什么不用聯(lián)合銷量*A的占比
老師,您好,員工從母公司到分司,勞動(dòng)合同和社保都要轉(zhuǎn)到新公司,能走借調(diào)嗎?不能的話去到分公司,工齡怎么算呀
老師,您好,借調(diào)是不是保持原來(lái)公司的勞動(dòng)關(guān)系,去其他單位一段時(shí)間還回來(lái)的
老師合并報(bào)表編制抵消分錄在母公司的賬套里編制?還是子公司賬套里編制呢?
老師,早上好,我們老板用公司名義貸款買了一輛車,發(fā)票開的公司,現(xiàn)在購(gòu)車發(fā)票和車輛購(gòu)置稅發(fā)票來(lái)了,老板說(shuō)貸款合同在銀行,銀行卡是他個(gè)人的,那我做貸款分錄嗎?
我是個(gè)體戶的藥店,我這個(gè)月的工資薪金我應(yīng)該怎么報(bào)?怎么填寫?
趙帥老師在抖音上講的中級(jí)會(huì)計(jì)刷題,學(xué)堂APP生成回放截止到5月20號(hào),不再更新了嗎?請(qǐng)求繼續(xù)更新呀,有時(shí)候直播沒時(shí)間跟,想聽回放呀6??6??6??
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?