你好,借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),所得稅
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,核定征收,按收入的10%繳納企業(yè)所得稅,8月份開(kāi)具了200萬(wàn)的發(fā)票,那么3季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)該預(yù)交企業(yè)所得稅多少?
老師,你好。小規(guī)模企業(yè)在21年3月還沒(méi)結(jié)束時(shí)就預(yù)繳了第一季度的企業(yè)所得稅,結(jié)果季報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)不用交企業(yè),那我交的企業(yè)所得稅該怎么做賬呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我今年3月份的時(shí)候更正21年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,我3月份才扣稅而且有滯納金,但是我賬套已經(jīng)年結(jié)了,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在如果入賬呢?去年的時(shí)候并沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅。
老師,您好,3月底接手一家企業(yè),3月上個(gè)會(huì)計(jì)做了一筆是2022年第四季度預(yù)交企業(yè)所得稅費(fèi)用12000,我建賬時(shí)入到企業(yè)所得稅本年累計(jì)借方12000,本年累計(jì)貸方12000,可是現(xiàn)在申報(bào)第二季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)計(jì)提
老師好,我第一季度的賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了,可報(bào)了稅,企業(yè)所得稅沒(méi)做進(jìn)賬里,第二季度的賬還沒(méi)有開(kāi)始做,現(xiàn)在怎么處理第一季度報(bào)稅的企業(yè)所得稅呀!
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫(xiě)?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫(xiě)是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過(guò)修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開(kāi)發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì),其他應(yīng)付款掛賬10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才1萬(wàn),怎么看起來(lái)報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬(wàn)收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬(wàn),我賺1萬(wàn),這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒(méi)有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
那到年底還是虧損的話,是不是就要申請(qǐng)退企業(yè)所得稅呢?
嗯嗯,是的呢,如果還是虧損匯算之后可以申請(qǐng)退稅
好的,謝謝
嗯嗯,不用客氣的噠撒