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老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊

2025-09-11 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-11 22:09

您好,這個的話,除非有發(fā)票的,否則這個是不允許扣除的

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您好,這個的話,除非有發(fā)票的,否則這個是不允許扣除的
2025-09-11
如果說你們這邊戰(zhàn)役他們站著的話,就必須讓他直接提供90%的發(fā)票給那個付款的這一方,但是按照你前面的描述,你這個是滿足不了。
2022-01-04
可以補(bǔ)申報 社保要求不嚴(yán)格的可以給他申報工資 做工資
2021-01-22
您好,您是小規(guī)模納稅人的話,季度銷售低于30萬是減免增值稅和附加稅的,,您的成本也就是機(jī)械的折舊費,小微企業(yè)的所得稅是這樣交的,不是實際業(yè)務(wù)就是虛開發(fā)票,不建議這樣做,屬于虛開發(fā)票有風(fēng)險的
2019-08-05
這個需要讓對方開票進(jìn)來你在建賬做賬申報
2024-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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