你好 多記的下月紅沖可以的?
老師,我們之前的老會(huì)計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來(lái)申報(bào)個(gè)稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報(bào)了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時(shí)發(fā),但是每月會(huì)計(jì)都計(jì)提都申報(bào)。比如2019年每月計(jì)提工資5000,然后次月按5000先申報(bào)個(gè)了稅。全年計(jì)提和申報(bào)都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了40000.欠了20000今年發(fā)。如果今年發(fā)這20000就不用再報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報(bào)過(guò)的了。這樣對(duì)嗎?
之前的會(huì)計(jì),計(jì)提7月的工資是25500,發(fā)放7月的工資做的是63400。計(jì)提8月的工資為4萬(wàn),發(fā)放8月工資為61700。每次都計(jì)提少了,那我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提工資?增加管理費(fèi)用嗎?
你好老師,我是成本會(huì)計(jì),我每月計(jì)提工資計(jì)入制和管理費(fèi)用,都是少了再補(bǔ)提,然后現(xiàn)在經(jīng)理要求每月計(jì)提工資下月紅沖,這樣做對(duì)嗎
老師,你好,我平時(shí)這個(gè)月計(jì)提下月工資都是實(shí)際支付,下個(gè)月做賬的時(shí)候都平了,但是這個(gè)月績(jī)效少了,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?沖回上月計(jì)提的,再補(bǔ)計(jì)提?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下2021年1—7月的應(yīng)該是項(xiàng)目成本,以前的會(huì)計(jì)做成管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)賬,是紅沖每個(gè)月計(jì)提的工資,然后在做正確的么,還是有沒(méi)有其他簡(jiǎn)便點(diǎn)的方法啊,月的比較多,如果按我說(shuō)的這樣調(diào),太麻煩了
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測(cè)?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開(kāi)的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫(xiě)的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問(wèn)一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開(kāi)到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國(guó)有葦場(chǎng)把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫(xiě)的呢?
沒(méi)有多計(jì)提,經(jīng)理要求要全部紅沖
你好 沒(méi)錯(cuò)不應(yīng)紅沖的 可以問(wèn)下原因?