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老師,我們之前的老會計一直都是按每月計提的工資數(shù)來申報個稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計提了然后次月申報了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時發(fā),但是每月會計都計提都申報。比如2019年每月計提工資5000,然后次月按5000先申報個了稅。全年計提和申報都是60000.但是實際只發(fā)了40000.欠了20000今年發(fā)。如果今年發(fā)這20000就不用再報個稅了,因為這是以前年度已經(jīng)計提并申報過的了。這樣對嗎?

2020-08-28 19:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-28 19:23

您好,是的如果今年發(fā)這20000就不用再報個稅了,因為這是以前年度已經(jīng)計提并申報過的了

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快賬用戶8386 追問 2020-08-28 19:33

老師,那等匯算清繳時,這20000算入今年的工資來扣除嗎?這樣實發(fā)數(shù)會大于計提和個稅申報數(shù).這是今年補發(fā)以前年度的~

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齊紅老師 解答 2020-08-28 19:35

您好,應(yīng)該是以前年度的,不在今年扣除

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快賬用戶8386 追問 2020-08-28 19:37

老師,如果以前年度對欠發(fā)的已經(jīng)做了納稅調(diào)增了,那這20000在今年匯算清繳時怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-28 19:39

您好如果納稅調(diào)增,今年就調(diào)減

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您好,是的如果今年發(fā)這20000就不用再報個稅了,因為這是以前年度已經(jīng)計提并申報過的了
2020-08-28
同學(xué)你好, 1.是的 2.可以的 3.需要的哦
2020-08-29
您好,年度繳納企業(yè)所得稅的時候,應(yīng)當(dāng)調(diào)增或者是調(diào)減的。
2020-08-29
你好,對的,是這么做的。
2021-05-18
目前工資薪金用累計數(shù)算稅,單位一次發(fā)了多月工資,可以直接合并到當(dāng)月工資里一起申報。沒有收入的月份,本期收入填寫零進行申報。具體可以和所屬稅局或12366再確認(rèn)一下。
2021-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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