買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理, 支付時, 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時, 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
老師,小規(guī)模納稅人,第二年繳納稅控設備的錢,3分別是360元和280元,泰克公司人說280可以抵稅,這個分錄分別怎么寫呀
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護費280元,第二季度應交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報增值稅,想抵減這280元,請問,抵減時:借:應交稅費(應交增值稅)280 貸:管理費用280 這個會計分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
老師,小規(guī)模納稅人,今年稅控盤續(xù)費280元,分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款。 可以抵少交的280的增值稅,3月份的時候分錄應該怎么寫?
小規(guī)模納稅人發(fā)生一筆280元的稅控盤,3月份賬務處理如下: 借:管理費用 280 貸:銀行存款280 緊接著做了一筆分錄如下: 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅)280 借:管理費用280(紅字) 在第一季度減免稅明細表里填寫了280,但是實際抵減額沒有填寫,數(shù)據(jù)為0。(因為本期不用納稅) 麻煩老師幫忙看下這么做是否有問題呢?分錄是否正確?如不正確需要怎么更正?
本公司是小規(guī)模納稅人本季度開票收入437310.88開票稅率一個點,增值稅是4373.11 元。但是超過三十萬全額征稅稅款是三個點13119.33元。請問老師這個做收入的分錄,和應交增值稅分錄分別應該怎么做?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
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好的,謝謝老師
不用客氣,祝你生活愉快