你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用?
老師,稅控盤本月繳納的280,作分錄:借管理費(fèi)用,貸銀行存款,不用抵扣。后續(xù)抵扣時(shí)作分錄:借 應(yīng)交增值稅-減征額,貸 管理費(fèi)用,本月申報(bào)時(shí)不用填數(shù)嗎?可否直接作分錄借 應(yīng)交增值稅-減征額 ,貸銀行存款?
老師,小規(guī)模公司12月支付了稅控盤維護(hù)費(fèi)280元,季報(bào)的時(shí)候不用交增值稅,請(qǐng)問還需要在賬上做以下分錄嘛 借:管理費(fèi)用 280貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280 .?
老師,小規(guī)模納稅人,今年稅控盤續(xù)費(fèi)280元,分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。 可以抵少交的280的增值稅,3月份的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么寫?
老師,稅盤維護(hù)費(fèi)280元繳納的時(shí)候是 借:管理費(fèi)用280 待:銀行存款280 全額抵扣的時(shí)候怎么做分錄?
#提問#稅控盤維護(hù)費(fèi)280當(dāng)時(shí)沒抵扣分錄是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 過幾個(gè)月抵扣了 分錄怎么寫是借應(yīng)交稅費(fèi)280 貸管理費(fèi)用280 還是借管理費(fèi)用-280 貸應(yīng)交稅費(fèi)-280 負(fù)數(shù)填寫的話不會(huì)重復(fù)管理費(fèi)用
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
摘要欄寫啥啊?
你好, 抵扣稅款就可以了?
4月份報(bào)第一季度賬的時(shí)候,在哪一欄填280???
你好? 主表 附表四和減免表?
好的,謝謝
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!