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公司收了客戶的押金1000元,客戶攤租到期未繳納租賃費,客戶說拿押金的1000元,抵租賃費,會計分錄怎么做?

2021-06-26 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-26 17:26

同學(xué)您好,您押金是掛在其他應(yīng)付款——押金里面,然后現(xiàn)在的租金確認收入,借其他應(yīng)付款-押金貸主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入

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同學(xué)您好,您押金是掛在其他應(yīng)付款——押金里面,然后現(xiàn)在的租金確認收入,借其他應(yīng)付款-押金貸主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入
2021-06-26
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-16
借銀行存款貸吸收存款20000
2022-06-15
你好,1.借銀行存款 40000 貸預(yù)收賬款40000
2021-09-23
同學(xué),你好 押金 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 運費 借:管理費用-運費 貸:銀行存款 租賃費 借:管理費用-租賃費 貸:銀行存款
2022-06-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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