之前5萬(wàn)不包含這個(gè)三萬(wàn)的 借預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款3萬(wàn)
現(xiàn)在我們公司是一般納稅人,有個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)支付了已經(jīng)攤銷(xiāo)12個(gè)月的項(xiàng)目款5萬(wàn)元,現(xiàn)在支付剩下的6個(gè)月3萬(wàn)元,收到專票,要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我包地款從4月開(kāi)始到明年的3月份共計(jì)12萬(wàn)元,已經(jīng)攤銷(xiāo)了3個(gè)月的,后續(xù)支付又根據(jù)實(shí)際情況結(jié)算又支付了5000元,現(xiàn)在是125000元。老師這個(gè)攤銷(xiāo)我要怎么計(jì)算呢。是剩余的加上5千元在從新計(jì)算攤銷(xiāo)金額嗎?
1.宏泰公可為增值梲一般納梲入,2021年7月5日,購(gòu)入(上市公可股票共支付價(jià)款400力元(其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利12萬(wàn)元),另支付相關(guān)交易費(fèi)用1萬(wàn)元、增值稅0.06萬(wàn)元,已取得增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)已經(jīng)支付,購(gòu)入股票通過(guò)“交易性金融資產(chǎn)”科目核算。2021年7月10,收到現(xiàn)金股利12萬(wàn)元。2021年9月30日,股票公允價(jià)值為350萬(wàn)元。求分錄
你好,老師,我公司主要經(jīng)營(yíng)貨物運(yùn)輸,有一部分是鋁粉掛靠車(chē)。我們的成本票掛在應(yīng)付賬款科目金額160萬(wàn)元,已支付150萬(wàn)元,應(yīng)付賬款剩于10萬(wàn)元未支付,比如7月鋁粉運(yùn)費(fèi)收回,我們要從運(yùn)費(fèi)中扣除10萬(wàn)元用于充值鋁粉車(chē)過(guò)路費(fèi),實(shí)際過(guò)路費(fèi)已跟人家充值,等過(guò)路費(fèi)開(kāi)好,發(fā)票我們已經(jīng)收到,現(xiàn)在要支付應(yīng)付賬款未支付的10萬(wàn)元。我們這個(gè)賬是不是不平啊 !把未支付10萬(wàn)元忚已經(jīng)支付給人家,我的理解是不是正確,老師幫我看一下,過(guò)路費(fèi)已充值,發(fā)票我們收到了,現(xiàn)在要把7月應(yīng)付賬款余額結(jié)清。充值10萬(wàn)元的過(guò)路費(fèi)是不是等沒(méi)有扣除啊,最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢(qián)一樣啊。
你好,我們是做門(mén)窗制造銷(xiāo)售帶安裝的,現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票在4月份,但是3月份該項(xiàng)目給吊裝公司付款2萬(wàn),并且對(duì)方已經(jīng)給我們開(kāi)具了發(fā)票,這個(gè)怎么入帳?
貿(mào)易類(lèi)公司財(cái)務(wù)管理要點(diǎn)
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資同一控制下企業(yè)合并,應(yīng)交稅費(fèi)沖資本公積10萬(wàn)時(shí),資本公積貸方有余額10萬(wàn)。是不是就用不著沖盈余公積了?貸方?jīng)]有這么多數(shù)才要沖對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄該怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?
老師,我想問(wèn)問(wèn),經(jīng)濟(jì)法民事法律行為中,附條件跟附期限的法律行為,是指所有的法律行為,還是特指民事法律行為?
老師,這個(gè)答案選哪個(gè)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)跟個(gè)體工商,的利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的嗎?跟有限責(zé)任公司
老師,處置固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益嗎?報(bào)廢用營(yíng)業(yè)外收支嗎?
老師,你好,客戶TT付款,但是要求提單備注他們的信用證號(hào),涉及首退稅,可以給他備注嗎?如果可以需要什么其他的輔助資料還是直接備注就行,不需要其他資料呢?盼復(fù),謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)還本付息的貸款,下發(fā),與還款的分錄是什么樣子的呀
其他應(yīng)付款
之前做了分錄帶金額看下
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用5萬(wàn),貸:銀行存款5萬(wàn),然后按月攤銷(xiāo),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5千,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用5千
未支付款項(xiàng)分錄為:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用3萬(wàn),貸其他應(yīng)付款3萬(wàn)
借預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款3萬(wàn) 剩下的按月分?jǐn)?分?jǐn)偭鶄€(gè)月 12個(gè)及以內(nèi)的不需要長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
一共是18個(gè)月
但是之前的那3萬(wàn)你沒(méi)有體現(xiàn),如果你要體現(xiàn)的話,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸銀行存款5萬(wàn),應(yīng)付賬款3萬(wàn),這么做后期支付借應(yīng)付賬款3萬(wàn)貸銀行存款。
3萬(wàn)的專票怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊?
借預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款3萬(wàn) 按月分?jǐn)?借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
然后按月攤銷(xiāo),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5千,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用5千,之前公司是小規(guī)模,現(xiàn)在變成一般納稅人人了,還是按照之前的會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行攤銷(xiāo)吧!
你好 是的,還是按照之前的。