沒明白,3月不是已經(jīng)開票4月還開票?
老師,我們簽了一份銷售合同56萬,項(xiàng)目已經(jīng)驗(yàn)收成功了,我們56萬全額發(fā)票已開具給對(duì)方。我們?cè)谧鲰?xiàng)目中發(fā)生的成本,應(yīng)該是我們給供應(yīng)商打款,供應(yīng)商給我們提供發(fā)票。目前有的我們已付完全款,對(duì)方未給開發(fā)票,有的我們還沒付萬全款,所以對(duì)方還沒給我們開發(fā)票。那我在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候怎么弄呢?麻煩老師給個(gè)思路
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對(duì)方歸還了本金,并且收到對(duì)方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師 我們公司銷售商品,有一部分商品在一月份以銷售并且給對(duì)方開了發(fā)票,有一部分商品是在2月份銷售的并開票發(fā)票。運(yùn)費(fèi)在1月份全部支付,并且我以認(rèn)證,現(xiàn)在的問題是支付的運(yùn)費(fèi)大于1月份銷售商品的金額,意思就是1月份的成本大于收入了,這個(gè)該做賬務(wù)處理呢?
老師你好,請(qǐng)問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費(fèi)給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票,我們?cè)谌ツ?2月份做了暫估費(fèi)用2萬。借:管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬,貸:銀行收款2萬,現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個(gè)2萬的翻譯費(fèi),請(qǐng)問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個(gè)2萬的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個(gè)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目。請(qǐng)老師把這個(gè)分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
你好,我們是做門窗制造銷售帶安裝的,現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目開票在4月份,但是3月份該項(xiàng)目給吊裝公司付款2萬,并且對(duì)方已經(jīng)給我們開具了發(fā)票,這個(gè)怎么入帳?
2022年7月1日,甲公司發(fā)行1 000萬股普通股換取丙公司原股東持有的丙公司20%有表決權(quán)股份。甲公司取得丙公司20%有表決權(quán)股份后,派出一名代表作為丙公司董事會(huì)成員,參與丙公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策。股份發(fā)行日,甲公司每股股票的市場(chǎng)價(jià)格為2.5元,發(fā)行過程中支付券商手續(xù)費(fèi)50萬元;丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為13 000萬元,賬面價(jià)值為12 000萬元,其差額為丙公司一項(xiàng)無形資產(chǎn)評(píng)估增值所引起。該無形資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,按直線法攤銷。2022年度,丙公司按其凈資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)算實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為1 200萬元,其中,1月至6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬元;無其他所有者權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。甲公司與丙公司在此前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定不考慮所得稅等其他因素,請(qǐng)編制完整分錄
老師,預(yù)付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款 應(yīng)付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款對(duì)嗎
老師員工個(gè)稅信息采集報(bào)送時(shí)提示該員工在個(gè)稅系統(tǒng)已有相通身份證號(hào)名字不一致
老師 24年按服務(wù)合同入賬 管理費(fèi)服務(wù)費(fèi) 6w 其中已付4w 收到發(fā)票4w 2w尾款未付未收到 發(fā)票。 當(dāng)時(shí)按合同入賬了 借記 管費(fèi)6w 貸記 銀存4w 應(yīng)付2w 今年5月收到2w發(fā)票 同時(shí)已支付。 匯算清繳需要做什么調(diào)整嗎
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出租未銷售商鋪取得的租金收入,請(qǐng)問在增值稅一般申報(bào)表怎么填寫?
老師,三千萬的項(xiàng)目,用一個(gè)小規(guī)模公司簽合同可行嗎?到時(shí)候開票超過500萬要升一般納稅人怎么辦?不想成一般納稅人
老師你好!企業(yè)是畜牧養(yǎng)殖也,2024年度收到政府補(bǔ)助200萬用于購(gòu)買糞便處理設(shè)備,2024年盈利16萬,16萬免企業(yè)所得稅,政府給的200是否需要交企業(yè)所得稅呢
你好老師 怎么全部都變成船舶維修了? 如何修改 我想刪除管理費(fèi)用 船舶維修這個(gè),,從設(shè)置里面刪除,顯示要清空憑證
老師,小規(guī)模納稅人一次性開普票40萬稅率3%,申報(bào)納稅是按1%交稅還是3%交稅?
老師,您好!現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票稅率還是1%嗎?印刷品的,我在開票系統(tǒng)是3%
這個(gè)項(xiàng)目3月份付款吊裝公司2萬元,已收到吊裝公司的發(fā)票,但是3月份該項(xiàng)目沒有收入,未開票,4月份這個(gè)項(xiàng)目才有的收入,開票24左右
你3月正常做取得發(fā)票的賬,4月做開票收入的賬
這個(gè)吊裝是不是計(jì)入成本?還是費(fèi)用類的?
當(dāng)月沒結(jié)算收入的計(jì)入勞務(wù)成本
不能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
收入要和成本匹配,沒有收入就暫時(shí)不做成本