您好 請問實際過路費應該誰承擔?自己單位還是掛靠的車輛?
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
老師,你好,我們公司規(guī)模較小,是一個提供危險品運輸?shù)墓荆\費收入都是對公賬戶收取,大多數(shù)支付業(yè)務都是使用現(xiàn)金,包括司機師傅的工資和備用金。司機備用金主要用于,除了經(jīng)常加油點以外的加油費用,車輛小故障修理,等其他費用,還有車隊過路費辦理的ETC業(yè)務綁定的扣款賬戶也是我們老板的個人賬號,這樣就會導致每個月我們出納會從對公賬戶轉(zhuǎn)至出納的私人賬戶挺多錢的,用于現(xiàn)金支付使用。我最近聽了好多課,不知道出納這樣處理好不好?我個人認為這樣肯定是不好的,但是又不知道如果這種事情出現(xiàn)在自己身上,應該怎樣規(guī)避風險
你好,老師,我公司主要經(jīng)營貨物運輸,有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應付賬款科目金額160萬元,已支付150萬元,應付賬款剩于10萬元未支付,比如7月鋁粉運費收回,我們要從運費中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費,實際過路費已跟人家充值,等過路費開好,發(fā)票我們已經(jīng)收到,現(xiàn)在要支付應付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 !把未支付10萬元忚已經(jīng)支付給人家,我的理解是不是正確,老師幫我看一下,過路費已充值,發(fā)票我們收到了,現(xiàn)在要把7月應付賬款余額結(jié)清。充值10萬元的過路費是不是等沒有扣除啊,最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
老師,我有個很煩惱的問題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬和20萬人民幣,對方也分別給我們開具兩張了invoice發(fā)票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對的上的,7月我們之間的合作結(jié)束,向香港申請了退回剩余款項,金額為8000美元,人民幣5萬4千元,我們已經(jīng)入賬45000的費用發(fā)票,現(xiàn)在退款了8000美元,應付賬款為-5萬4千元人民幣,我這個入賬和發(fā)票怎么調(diào)整呢?如果把30000的這張發(fā)票重新開具的話,那就是需要重新開具22000元發(fā)票,但是我這個因為用的都是應付賬款科目設置了外幣核算,把22000入賬的時候需要填寫那個個匯率,這個匯率是自己計算嗎?麻煩老師幫我看看這個問題,我已經(jīng)問了很多老師了,回答的都不太清楚,實在不知道怎么解決
小李的父親和叔叔在2021年7月分別出資10萬元合伙興辦了一家加工廠(李氏加工廠),經(jīng)過1個月的經(jīng)營,打開了產(chǎn)品銷路,但小李的父親和叔叔都不懂記賬,會計核算不規(guī)范,總是搞不明白企業(yè)的經(jīng)營狀況如何。小李在學校里學過會計,所以,父親要求小李幫他把賬算清楚。 小李來到工廠、對工廠進行了周密的調(diào)查,他把了解到的資料進行了詳細的記錄。以下是小李記錄的企業(yè)基本情況。 (1)1日,父親和叔叔分別將10萬元款項打入加工廠賬戶。 (2)1日,出納開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。 (3)1日,新建廠房交付使用,因建設該廠房所發(fā)生的支出為90000 元,廠房交付當天開出轉(zhuǎn)賬支票將款項支付給承建方。 (4)1 日,購入3臺機器設備,購置成本合計24000元,款項尚未支付。 (5)3日,以轉(zhuǎn)賬支票支付1日購入的機器設備貨款24000元。 (6)5日,購入運貨汽車一輛,價值60 000元,款項尚未支付。 (7)6日,向中國工商銀行借入3個月周轉(zhuǎn)資金60000元,每月利息300元,到期還本付息,該貸款直接用于歸還5日購入的運貨汽車款。 (8)7月,從紅光公司購入原材料合計10噸,每噸5000元,其中尚有20000元貨款未支付,其余貨款已付。 (9)7月,雇傭5名技術(shù)工人,每人每月工資5000元,7月15日已由銀行代發(fā)每人工資4000元,未發(fā)工資計劃下月再發(fā)。父親負責原材料采購和產(chǎn)品銷售,叔叔負責生產(chǎn)和內(nèi)部管理,他們各自每月從工廠領(lǐng)取7000元工資,本月工資已通過銀行代發(fā)。 (10)加工廠是在一塊租入的場地上興辦的,場地價值 800 000 元,租期5年,每月租金10000元,7月18日本月租金已用現(xiàn)金支票支 付。 (11)7月,租出臨街店鋪一間,7月20日收到當月租金3500元現(xiàn)金。 (12)7月25日,銀行代扣水費2 000元,代扣電費10000元。 (13)7月,共銷售產(chǎn)品5噸,每噸售價20000元,其中華興公司尚欠貨款10000元,其余貨款已存入銀行。 (14)7月,以現(xiàn)金支付銷售貨物運輸費共3000元。 (15)25日,決定聘用1名銷售員,每月工資3500元,該員工將于下月開始工作。 (16)26日、與金頂公司簽訂了產(chǎn)品銷售合同,將于下月5日前向該公司銷售產(chǎn)品3噸,單價20000元。 2021年7月末,經(jīng)盤點,小李了解到工廠如下情況。 庫存原材料2噸,價值10000元,車間內(nèi)產(chǎn)品全部完工,沒有在產(chǎn)品,庫存沒有產(chǎn)成品,產(chǎn)品已全部售出。 問題1:按權(quán)責發(fā)生制確認收入: 問題2:按權(quán)責發(fā)生制確認費用;
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
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我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
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老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
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能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
實際的過路費是掛靠車輛的。不是我們。我同事說只能使用一個應付賬款來核算。
從運費中扣除10萬元? 這個運費是您單位應該支付的 對么 沒有支付給人家 少支付了10萬
是的,從運費中扣除的10萬元,實際是我們應該支付給掛靠車的,但是過路費已扣、也給他們充值過路費啦。
那這個是對方自己承擔的啊 您扣了應該支付給對方的款項
我的理解是他們過路費,已從運費扣除,錢從我們賬戶出去的,不就等于掛靠的過路費是我們公司付的嗎?是這樣嗎?老師
不是的啊 是從您該支付的金額里面扣的 是對方承擔的 只是您代付款了而已
我還是理解不了,好像就是他們的過路費是我們付的一樣,扣除未支付的應付賬款余額,應付賬款的余額最后還是不給掛靠車了。
比如您應該支付160萬出去 然后扣了10萬支付過路費 然后剩下150支付給對方 那您實際是不是就是付了160的應付 10萬就是您代付了而已 總的付款金額您也沒有增加 怎么會是您單位承擔的?
我們應付賬款人家實際開票給我們160萬元,我們實際是支付160萬元,但是我們只付了150萬元 還有10萬元未支付呢。未支付的10萬元我們還付給人家啊 要不然我們的應付賬款不平啊。不就是等于過路費是我單位承擔的 根本就沒扣掛靠車的錢。
那您總的支付了160還是170萬出去?
總的是付160萬元,還是170萬元,因為他們開票發(fā)160萬元
總的是付160萬元? 那開票160? 您付款160? 不是您承擔的啊
我還是理解還了呢
對方開了160萬的發(fā)票 您總的付160萬出去 那就是對方單位自己承擔的 您又沒有多付款 如果對方開160萬發(fā)票 您總的付了170萬出去 那就是您單位承擔的 多付了10萬的款項
好的非常感謝老師
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