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老師,我們剛剛發(fā)現(xiàn)去年有一張確認(rèn)收入的憑證,科目寫錯了。 正確的應(yīng)該是: 借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯誤的寫成了 借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯誤的寫成了 借:預(yù)付貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 請問現(xiàn)在應(yīng)該如何訂正?

2021-07-14 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-14 17:34

您好,錯誤的和正確的是一樣的?

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快賬用戶6332 追問 2021-07-14 17:35

不一樣呀。借方那里,錯誤的是預(yù)付貨款,正確的應(yīng)該是預(yù)收貨款。

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齊紅老師 解答 2021-07-14 17:37

借:預(yù)收賬款 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶6332 追問 2021-07-14 17:39

直接再做一張這樣的憑證? 不用先把去年做錯的那張先注銷,再訂正嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 18:20

不需要的,直接這樣一筆分錄就可以

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快賬用戶6332 追問 2021-07-14 18:21

已經(jīng)是跨年了的,需要做損益調(diào)整之類的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 18:28

您好,這個是不需要的呀

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齊紅老師 解答 2021-07-14 18:28

以前年度損益調(diào)整(prior period adjustments)是對以前年度財(cái)務(wù)報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計(jì)算錯誤、會計(jì)分錄差錯以及漏記事項(xiàng)。

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您好,錯誤的和正確的是一樣的?
2021-07-14
你好 ;? ?你科目增值稅下面設(shè)置了三級科目嗎 ? 那你? 預(yù)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入科目金額都是對的嗎 。只是增值稅明細(xì)科目錯誤了嘛? ?
2021-08-26
您好,1紅字沖回錯誤分錄,按正確金額重新做賬
2022-04-25
你好,是的,是這樣的
2023-05-22
你好,補(bǔ)做收入分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入
2021-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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