您好,可以去國稅那邊咨詢,應該是可以退稅的

老師好。我是個體工商戶。開增值稅普通發(fā)票。單位經(jīng)營地址搬家了。由于但是還沒去稅務局做變更呢。我由于沒有財務知識,錯誤地把金稅盤的單位地址更改了。票也都給購票人了?,F(xiàn)在聽人說,不能改,就得用稅務登記證里的地址。可是已經(jīng)這樣了,我該怎么辦?開了兩萬多的票都要跟客戶要回來作廢重開嗎?
老師好!由于財務操作錯誤,把不應征稅的項目交了稅,并且取得了大量的進項發(fā)票,現(xiàn)在要改過來,留抵稅款該怎么處理呢?
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進項票可以抵扣,結(jié)果4月份沒開進項票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現(xiàn)在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報不交稅款,等5月份進項回來再用留抵稅去抵?
老師,由于我去年做錯賬,把不該抵扣進項認證抵扣了,這個月我把表全改了,但是今年1月份銷項大于進項需要交稅,我在這個月賬上進行調(diào)賬,但是這個月的進項大于銷項,我得補稅已經(jīng)補完了,我應該怎么做賬呢,需要體現(xiàn)出交稅這個賬呢
老師早上好,想問一下關(guān)于應交稅金科目設(shè)置問題,我們公司享受了即征即退政策,會出現(xiàn)一般項目應交稅款是0,并且有留底數(shù),而即征即退有應交稅款,我是不是應該在應交稅金下設(shè)的科目將即征即退的分出來呢,要是應該分,怎么分呢?看了一下涉及有銷項稅,進項稅,留底稅
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費和交通費可以報差旅費嗎
老師,新公司營業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個期間采購的東西付款的話是股東個人付的,到時候公賬還給股東就可以的吧
客戶差我們的貨款沒給我們催款時,對方說讓我們開個金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤-333193.61元,注冊資本50萬元已完成實繳,現(xiàn)在想將5%的對應注冊資本2.5萬元的股份轉(zhuǎn)給員工,請問應該怎么操作呢?個稅怎么申報才合理,需要準備哪些資料,還有我們進項多銷項少,提示有隱瞞收入的風險
請問變更法人的流程?這個有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補期從本年算起的嗎?
私戶轉(zhuǎn)給人力代理勞務派遣費,需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認收到嗎?簽什么比較好
公司買包,毛巾,我這邊開票可以合并開紡織品不,還是必須明細開
樸老師,您剛解答的問題忘記問了,那這個責任是不是應該由財務公司負全責,是她們不及時入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開6%現(xiàn)代服務發(fā)票,主要是做運維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務費,5%的,這種合適嗎?
有過案例嗎?
您好,我沒有案例,謝謝