你好,你辦理了工商變更就可以辦理稅無變更,發(fā)票需要拿回
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個企業(yè)會給我們傭金,會走對公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票,應該會是一般納稅人,我去了,好像有400萬進賬,問我怎么把錢導出來,交個稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導賬,不導賬的話,這個錢納稅額度太高,說涉及這的領(lǐng)域比較多,這個增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些?
老師 有個問題想請教一下,我8月23號申請了百萬元發(fā)票,從8.23-9.23這兩個月可以開十張百萬元發(fā)票,已經(jīng)實地考察通過了,但是沒有完全辦好,結(jié)果稅盤已經(jīng)變更成百萬元了,而且開了六張百萬元的發(fā)票,9.2稅務(wù)局才準予變更,我還打電話問過,有一個工作人員說,只要實地考察過了能開發(fā)票就算是通過了,后期可以補全就行,發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬的,是這十張里面的。還有一個地方的工作人員說,他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過的,之前為什么能開他們也不清楚,發(fā)票是從9.2號開始算,我現(xiàn)在不知道應該聽誰的,也不知道發(fā)票應該怎么算了!
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應一個月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
老師好。我是個體工商戶。開增值稅普通發(fā)票。單位經(jīng)營地址搬家了。由于但是還沒去稅務(wù)局做變更呢。我由于沒有財務(wù)知識,錯誤地把金稅盤的單位地址更改了。票也都給購票人了?,F(xiàn)在聽人說,不能改,就得用稅務(wù)登記證里的地址??墒且呀?jīng)這樣了,我該怎么辦?開了兩萬多的票都要跟客戶要回來作廢重開嗎?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,因為兩萬多,六張票,太多了,我們一個月才十張,我不拿回來不重開會有什么后果?除了我當?shù)刂酚姓`,別的信息都對。
就怕稅務(wù)局查到,查不到?jīng)]有辦法