您好,在開票系統(tǒng)里面有紅字的,點擊就可以了,然后正常開一張1稅率的
上個月開了3張普票,稅率開錯了。現(xiàn)在想沖紅重開。但是對方發(fā)票聯(lián)無法退回。企業(yè)是一般納稅人。普票是開給個人的。錯把稅率開錯3%
我們是小規(guī)模納稅人,在1月份開具了張普票,現(xiàn)在要紅沖,當(dāng)時開的時候稅率是3%,現(xiàn)在疫情期間稅率是1%,現(xiàn)在紅沖重新開稅率是多少呢
小規(guī)模納稅人,發(fā)現(xiàn)上月給客戶的普票,稅率應(yīng)為1%,錯開為5%,聯(lián)系對方退回沖紅重開,但對方表示已入帳,無法退回,我該如何處理?
老師,小規(guī)模納稅人,3月份有張免稅普票對方退回重開,現(xiàn)在稅率改成1%了,怎么紅沖重開呀?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,當(dāng)時7月份申報時,系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對方退回了票(對方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費等費用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費用?
老師,有個公司要出變更費用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費,發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要歸還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
謝謝老師,還有負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的就是退回的發(fā)票,是附在紅沖憑證后還是附在3月份開票憑證后呀
您好,附在3月份后面,謝謝