你好,是客戶(hù)出,客戶(hù)另外給稅費(fèi)所以銀行存款增加
老師,你好,我想問(wèn)下,這里面的18塊錢(qián)的銷(xiāo)項(xiàng)稅是誰(shuí)出的???應(yīng)該不是客戶(hù)出的吧?為什么這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅會(huì)增加銀行存款啊?這個(gè)邏輯搞不懂,麻煩解釋下。謝謝哈
2022.9月份心雨面包房的分錄有點(diǎn)疑問(wèn),麻煩咨詢(xún)一下老師,分錄1.借方:銀行存款51500貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50000,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1500,為什么是貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50000元,不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000元呢?分錄4.借方:庫(kù)存商品33900貸方:現(xiàn)金或者銀行存款33900,不是30000+3000=33000元?金額339000元怎么來(lái)的?。糠咒?.借方:營(yíng)業(yè)外收支出1033貸方:庫(kù)存商品100應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額33這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅33元是怎么來(lái)的呀?不是1000*3%的是30嗎?分錄7借方銀行存款6300貸方其他收入6000銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅300,這個(gè)300元是怎么來(lái)的呢?謝謝
老師,公司給A客戶(hù)開(kāi)票113萬(wàn)(含稅價(jià)),屬走賬款;公司付給供應(yīng)商87.2萬(wàn)(含稅價(jià)),供應(yīng)商按正常開(kāi)票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納,出納收款后還給A客戶(hù)私賬。這個(gè)是沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù),走票的,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)的是土石方工程,進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi),老板要求這一塊單獨(dú)核算,能看出利潤(rùn),我不知道怎么做賬,想了一下,做出來(lái)的分錄好像都不對(duì),左邊這個(gè),按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了,其他應(yīng)收評(píng)不了。后邊這個(gè)沒(méi)有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。 你好稍等我寫(xiě)好發(fā)給你 謝謝親愛(ài)的老師~~ 老師,寫(xiě)好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫(xiě)好發(fā)給你 你好,你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來(lái)的時(shí)候做成本處理了,52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬
請(qǐng)問(wèn)老師,以前不懂,稅務(wù)局查到,有的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有,開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)之前沒(méi)有過(guò)賬的,就是進(jìn)銷(xiāo)少,銷(xiāo)項(xiàng)多了,稅務(wù)局說(shuō)你沒(méi)有東西進(jìn)來(lái),你還開(kāi)票出去,懷疑虛開(kāi)的,叫我把少的進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)上,有的單位叫我全部重新轉(zhuǎn)公賬,有的叫我稅錢(qián)轉(zhuǎn)私,這個(gè)分錄分別應(yīng)該是什么樣的?以前沒(méi)有過(guò)入庫(kù)的。 請(qǐng)問(wèn)老師,有的小東西無(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有付款憑證,然后去年我開(kāi)出了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)跨年的應(yīng)該怎么做分錄呢? 請(qǐng)問(wèn)老師,以前年度與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來(lái),這個(gè)分錄是什么呢? 不太懂,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝!
老師,之前我們是小規(guī)模納稅人,只用過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人有進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)該怎么做?請(qǐng)老師不要照搬百度的內(nèi)容哈,我查了沒(méi)看明白,一步一步的應(yīng)該怎么做,比如只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,比如進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候,比如銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,繳納的時(shí)候麻煩老師理一個(gè)清晰的思路,感謝,除了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,其他應(yīng)交稅費(fèi)下面的科目我都不熟悉,什么時(shí)候用轉(zhuǎn)出未交,還有未交增值稅
公司員工2023年3月入職,2024年10月離職,期間未簽勞動(dòng)合同,2025年7月員工提起訴訟,要求公司賠償,公司應(yīng)該怎么賠償呢
外貿(mào)公司也有內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù),內(nèi)銷(xiāo)和普通商貿(mào)公司賬務(wù)處理一樣嗎?可以進(jìn)行商品的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,公司買(mǎi)車(chē),但是繳納的車(chē)輛購(gòu)置稅上面的名稱(chēng)是另一關(guān)聯(lián)方的,這個(gè)是不是屬于代關(guān)聯(lián)方買(mǎi)車(chē),支付的價(jià)款要掛往來(lái)吧
第一個(gè)問(wèn)題:小規(guī)模收到專(zhuān)票,屬于滯留票吧,對(duì)企業(yè)有什么影響?第二個(gè)問(wèn)題就是,一般人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,后來(lái)用于簡(jiǎn)免集個(gè),做賬做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局那邊已經(jīng)抵扣的票還用管嗎?
老師 您好 合同是一月份簽訂,因?yàn)槭墙?jīng)銷(xiāo)商合同是一年一簽,我就上傳之前一月份的合同申請(qǐng)發(fā)票提額可以嗎老師有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師好,24年付給個(gè)人供貨商的采購(gòu)款(對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票),做賬時(shí)計(jì)到預(yù)付賬款了,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,那匯算清繳前是不是應(yīng)該做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款?
請(qǐng)問(wèn)股東個(gè)人之間股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅?稅率多少?
老師好,如果我7月22日離職,公司會(huì)幫我繳納7月的社保嗎?
老師,我們的東西出口到美國(guó)是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問(wèn)下我們公司是餐飲行業(yè),開(kāi)發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開(kāi)的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專(zhuān)票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)問(wèn)題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開(kāi)專(zhuān)票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?
意思是客戶(hù)除了要交3600的會(huì)員費(fèi),另外還要再多交這3600會(huì)員費(fèi)的6%即216元的增值稅費(fèi)嗎?
是的,你的理解是正確的
好的,謝謝老師解答
不客氣,祝你考試順利