同學(xué)你好 小規(guī)模減按1%

物流企業(yè)增值稅2021年都是什么稅率啊,一般納稅人貨物運(yùn)輸9%,物流輔助6%,小規(guī)模納稅人的稅率是多少啊,都按3%還是按疫情的文件1%算?
1.甲企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅稅率為25%,2019年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下: 銷(xiāo)售商品收入5000萬(wàn)元,出售一臺(tái)設(shè)備收入20萬(wàn)元 稅收滯納金5萬(wàn)元,贊助支出30萬(wàn)元 其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬(wàn)元。 請(qǐng)計(jì)算甲公司2019年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。 2.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù),2019年2月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)1部辦公用小轎車(chē),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為2.4萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)貨車(chē)用柴油,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為0.4萬(wàn)元。 (2)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元。 (3)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得不含增值稅銷(xiāo)售額3萬(wàn)元。 已知:交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%,物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%。 請(qǐng)計(jì)算甲公司2019年2月應(yīng)納增值稅稅額。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人開(kāi)物業(yè)管理費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率是6%,那交稅也是按開(kāi)發(fā)票上的稅額交嗎?如有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?還有稅率是6,征收率是3是什么意思?這個(gè)是一般納稅人和小規(guī)模的稅率的一種說(shuō)法嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021 年 6 月提供交通運(yùn)輸服務(wù),開(kāi)具一張 9% 稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額 200000 元,稅額 18000 元;銷(xiāo)售一批貨物,開(kāi)具一張 9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額 100000 元,稅額 9000 元。 問(wèn)題:主表應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額為什么不是300000?
比如,某物流公司從事物流服務(wù),并提供貨物運(yùn)輸,那么,貨物運(yùn)輸、物流服務(wù)分別適用不同的稅率:貨物運(yùn)輸11%,物流輔助6%,開(kāi)票必須按照不同的經(jīng)營(yíng)范圍分別開(kāi)票,同時(shí)必須對(duì)不同稅率的項(xiàng)目分開(kāi)核算,否則,稅務(wù)部門(mén)會(huì)按照就高不就低的原則,將稅率低的服務(wù)項(xiàng)目也按照高稅率征稅。 請(qǐng)問(wèn)這是什么意思,我公司是物流冷鏈運(yùn)輸,名下有一般納稅人執(zhí)照和小規(guī)模執(zhí)照各一張,請(qǐng)問(wèn)都適用多少的稅率呢,怎么做稅務(wù)籌劃呢?
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專(zhuān)票13%,公司向租戶(hù)收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶(hù)要開(kāi)專(zhuān)票(含稅1元/度),有些不開(kāi)票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開(kāi)票的租戶(hù)用電量5000度,不開(kāi)票的租戶(hù)用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶(hù)3季度開(kāi)票有問(wèn)題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開(kāi)具30萬(wàn)發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開(kāi)具了?再開(kāi)具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒(méi)有出來(lái)
老師,問(wèn)一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開(kāi)票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過(guò)去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠(chǎng)房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬(wàn),其中一萬(wàn)是張三的,物業(yè)開(kāi)票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開(kāi)了一萬(wàn)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營(yíng)者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒(méi)有經(jīng)過(guò)我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說(shuō)明我沒(méi)有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開(kāi)工買(mǎi)的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中


好的謝謝老師
其他都對(duì)是吧,一般納稅人的
嗯,其他一般納稅人的都是對(duì)的
減按1%的政策,正式文件出來(lái)了嗎
出來(lái)了,延續(xù)到今年年底