同學(xué)您好,比如您進(jìn)貨含稅金額是100,那您都銷(xiāo)售含稅就是107嗎,您是多少稅率的
老師你好,有個(gè)問(wèn)題很困惑,一般納稅人,在開(kāi)票時(shí)根據(jù)進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)金額乘以1.07,得到開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票金額,說(shuō)這是控制稅負(fù)在2個(gè)點(diǎn),不理解這個(gè)1.07怎么得出來(lái)的
鄒老師你好,鋼鐵貿(mào)易公司,稅負(fù)率2個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在開(kāi)票金額根據(jù)進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)乘以1.07來(lái)開(kāi),說(shuō)是控制稅負(fù)率,請(qǐng)教老師這個(gè)1.07怎么算的?
請(qǐng)問(wèn)老師,稅法一里面有說(shuō)到,客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù)是按照差額計(jì)稅的,也就是全部?jī)r(jià)款+價(jià)外費(fèi)用-支付給承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)來(lái)計(jì)稅。但是卻可以全額開(kāi)專(zhuān)票給乘車(chē)人,這點(diǎn)我理解不透。因?yàn)橐坏┌慈~開(kāi)專(zhuān)票給乘車(chē)人,那怎么還能按照差額征稅的方法來(lái)交稅呢?增值稅不就是根據(jù)你開(kāi)出去的發(fā)票金額來(lái)算稅的嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人后轉(zhuǎn)小規(guī)模,增值稅還是按一般納稅人記賬,在去年四季度專(zhuān)票發(fā)生退回,這時(shí)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額成負(fù)數(shù),我原來(lái)準(zhǔn)備退稅的,打電話(huà)到稅務(wù)局說(shuō)我公司沒(méi)有退稅金額,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)我要這么處理
你好老師,我在做賬的時(shí)候平時(shí)根據(jù)銷(xiāo)售單據(jù)計(jì)提的增值稅,跟實(shí)際開(kāi)票(就開(kāi)了一張合計(jì)銷(xiāo)售額)發(fā)票時(shí)候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異怎么辦呢?因?yàn)槠綍r(shí)銷(xiāo)售單沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是我計(jì)提了稅款,對(duì)方結(jié)款的時(shí)候一次性開(kāi)了合計(jì)金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個(gè)小數(shù)點(diǎn)差異
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
13個(gè)點(diǎn)的稅率
那您具體可以測(cè)算一下,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是107/(1加13%)*13%,進(jìn)項(xiàng)稅額是100/(1加13%)*13%,然后銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額貸差額/[107/(1加13%)]*100%是不是等于2%
進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn),就是不知道怎么算的1.07!
具體數(shù)據(jù)我沒(méi)有算,您算出來(lái)對(duì)嗎
目前開(kāi)票就是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)的項(xiàng)目開(kāi)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目,開(kāi)票金額就是根據(jù)1.07算的,肯定沒(méi)錯(cuò),只是這個(gè)根據(jù)什么依據(jù)推得的??想知道
那您算出來(lái)稅負(fù)率是2%的嗎
這樣算出來(lái)是百分之0.85
那就應(yīng)該是打不到您說(shuō)的2%的稅負(fù)率的
那就應(yīng)該是達(dá)不到您說(shuō)的2%的稅負(fù)率的
老師 稅負(fù)2個(gè)點(diǎn)的話(huà) 以此類(lèi)推來(lái)算的話(huà) 應(yīng)該是乘以1.17? 麻煩老師有時(shí)間幫我驗(yàn)算下
您可以設(shè)銷(xiāo)售加的X,然后X*2%=(X-成本)*13%
您求出X就可以算出您的銷(xiāo)售的不含稅金額
老師 求解你這個(gè)等式 我不理解
X*2%,這是根據(jù)稅負(fù)率算出的應(yīng)交增值稅金額 (X-成本)*13%,這是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),也就是應(yīng)交增值稅的金額
這個(gè)X就是開(kāi)票不含稅的金額 理解對(duì)嗎
您好,是的,是這樣的
老師,貿(mào)易公司稅負(fù)1.5-2 這樣是嗎 公司在深圳
這沒(méi)有絕對(duì)的值,而且不同時(shí)間段也會(huì)有差異的。