同學(xué)您好,比如您進貨含稅金額是100,那您都銷售含稅就是107嗎,您是多少稅率的
老師你好,有個問題很困惑,一般納稅人,在開票時根據(jù)進項價稅合計金額乘以1.07,得到開出去的銷售發(fā)票金額,說這是控制稅負在2個點,不理解這個1.07怎么得出來的
鄒老師你好,鋼鐵貿(mào)易公司,稅負率2個點,現(xiàn)在開票金額根據(jù)進項價稅合計乘以1.07來開,說是控制稅負率,請教老師這個1.07怎么算的?
請問老師,稅法一里面有說到,客運場站服務(wù)是按照差額計稅的,也就是全部價款+價外費用-支付給承運方運費來計稅。但是卻可以全額開專票給乘車人,這點我理解不透。因為一旦按全額開專票給乘車人,那怎么還能按照差額征稅的方法來交稅呢?增值稅不就是根據(jù)你開出去的發(fā)票金額來算稅的嗎
老師你好,請問我公司是一般納稅人后轉(zhuǎn)小規(guī)模,增值稅還是按一般納稅人記賬,在去年四季度專票發(fā)生退回,這時的銷項稅額成負數(shù),我原來準備退稅的,打電話到稅務(wù)局說我公司沒有退稅金額,這個銷項稅額的負數(shù)我要這么處理
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結(jié)款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個小數(shù)點差異
老師 如果一個商貿(mào)企業(yè) 要開通進出口業(yè)務(wù) 需要操作什么
商貿(mào)公司,一般納稅人,只有一項業(yè)務(wù)是銷售混凝土能開嗎3個點的發(fā)票嗎
老師還在嗎?你幫我看下其他應(yīng)付款明細賬,借貸不平
我司是一般納稅人,開咨詢服務(wù)費,征收率多少
老師,營業(yè)執(zhí)照更改了地址,然后之前的公司章程的PDF是的編號的更改不了,這種章程是哪來的呢?在哪里下載呢?銀行需要公司章程,提供不了
@郭老師@郭老師@郭老師
車輛購置稅入什么科目,分錄怎么做
在電子稅務(wù)局里面三方協(xié)議里面,開戶行行號和清算行行號是問銀行要嗎
一般納稅人,在9月申報表的附列表四,期末余額是負數(shù),但主表里是沒有加上這一筆,這個負數(shù)是要我們繳納的。
數(shù)字是怎么算出來的呢?
13個點的稅率
那您具體可以測算一下,銷項稅額是107/(1加13%)*13%,進項稅額是100/(1加13%)*13%,然后銷項稅額減去進項稅額貸差額/[107/(1加13%)]*100%是不是等于2%
進項和銷項都是13個點,就是不知道怎么算的1.07!
具體數(shù)據(jù)我沒有算,您算出來對嗎
目前開票就是根據(jù)進項的項目開對應(yīng)的項目,開票金額就是根據(jù)1.07算的,肯定沒錯,只是這個根據(jù)什么依據(jù)推得的??想知道
那您算出來稅負率是2%的嗎
這樣算出來是百分之0.85
那就應(yīng)該是打不到您說的2%的稅負率的
那就應(yīng)該是達不到您說的2%的稅負率的
老師 稅負2個點的話 以此類推來算的話 應(yīng)該是乘以1.17? 麻煩老師有時間幫我驗算下
您可以設(shè)銷售加的X,然后X*2%=(X-成本)*13%
您求出X就可以算出您的銷售的不含稅金額
老師 求解你這個等式 我不理解
X*2%,這是根據(jù)稅負率算出的應(yīng)交增值稅金額 (X-成本)*13%,這是銷項減去進項,也就是應(yīng)交增值稅的金額
這個X就是開票不含稅的金額 理解對嗎
您好,是的,是這樣的
老師,貿(mào)易公司稅負1.5-2 這樣是嗎 公司在深圳
這沒有絕對的值,而且不同時間段也會有差異的。