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老師你好,有個(gè)問(wèn)題很困惑,一般納稅人,在開(kāi)票時(shí)根據(jù)進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)金額乘以1.07,得到開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票金額,說(shuō)這是控制稅負(fù)在2個(gè)點(diǎn),不理解這個(gè)1.07怎么得出來(lái)的

2021-03-27 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-27 20:33

同學(xué)您好,比如您進(jìn)貨含稅金額是100,那您都銷(xiāo)售含稅就是107嗎,您是多少稅率的

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快賬用戶(hù)9804 追問(wèn) 2021-03-27 20:33

13個(gè)點(diǎn)的稅率

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齊紅老師 解答 2021-03-27 20:49

那您具體可以測(cè)算一下,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是107/(1加13%)*13%,進(jìn)項(xiàng)稅額是100/(1加13%)*13%,然后銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額貸差額/[107/(1加13%)]*100%是不是等于2%

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快賬用戶(hù)9804 追問(wèn) 2021-03-27 20:50

進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn),就是不知道怎么算的1.07!

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齊紅老師 解答 2021-03-27 21:09

具體數(shù)據(jù)我沒(méi)有算,您算出來(lái)對(duì)嗎

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快賬用戶(hù)9804 追問(wèn) 2021-03-27 21:11

目前開(kāi)票就是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)的項(xiàng)目開(kāi)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目,開(kāi)票金額就是根據(jù)1.07算的,肯定沒(méi)錯(cuò),只是這個(gè)根據(jù)什么依據(jù)推得的??想知道

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齊紅老師 解答 2021-03-27 21:15

那您算出來(lái)稅負(fù)率是2%的嗎

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快賬用戶(hù)9804 追問(wèn) 2021-03-27 21:45

這樣算出來(lái)是百分之0.85

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齊紅老師 解答 2021-03-27 21:46

那就應(yīng)該是打不到您說(shuō)的2%的稅負(fù)率的

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齊紅老師 解答 2021-03-27 21:46

那就應(yīng)該是達(dá)不到您說(shuō)的2%的稅負(fù)率的

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快賬用戶(hù)9804 追問(wèn) 2021-03-27 21:52

老師 稅負(fù)2個(gè)點(diǎn)的話(huà) 以此類(lèi)推來(lái)算的話(huà) 應(yīng)該是乘以1.17? 麻煩老師有時(shí)間幫我驗(yàn)算下

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齊紅老師 解答 2021-03-27 22:03

您可以設(shè)銷(xiāo)售加的X,然后X*2%=(X-成本)*13%

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齊紅老師 解答 2021-03-27 22:10

您求出X就可以算出您的銷(xiāo)售的不含稅金額

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快賬用戶(hù)9804 追問(wèn) 2021-03-27 22:15

老師 求解你這個(gè)等式 我不理解

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齊紅老師 解答 2021-03-27 22:21

X*2%,這是根據(jù)稅負(fù)率算出的應(yīng)交增值稅金額 (X-成本)*13%,這是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),也就是應(yīng)交增值稅的金額

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快賬用戶(hù)9804 追問(wèn) 2021-03-27 22:22

這個(gè)X就是開(kāi)票不含稅的金額 理解對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-28 09:22

您好,是的,是這樣的

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快賬用戶(hù)9804 追問(wèn) 2021-03-28 09:25

老師,貿(mào)易公司稅負(fù)1.5-2 這樣是嗎 公司在深圳

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齊紅老師 解答 2021-03-28 10:13

這沒(méi)有絕對(duì)的值,而且不同時(shí)間段也會(huì)有差異的。

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同學(xué)您好,比如您進(jìn)貨含稅金額是100,那您都銷(xiāo)售含稅就是107嗎,您是多少稅率的
2021-03-27
你好,你是指銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)具發(fā)票金額=進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)乘以1.07來(lái)開(kāi)? 如果是這樣,顯然增值稅稅負(fù)率不是2%啊 請(qǐng)不要點(diǎn)名提問(wèn),謝謝
2021-03-27
是的 差額納稅的話(huà)就是差額除以(1%2B5%)*5%
2021-09-14
你好 稅負(fù)是根據(jù)已開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅-現(xiàn)有的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,如果有缺口,可以考慮催收發(fā)票;也可以由產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅的部門(mén)預(yù)估能收到的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后控制開(kāi)票金額,兩個(gè)思路
2024-01-09
你好,按收購(gòu)價(jià)*9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,自開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該填寫(xiě)到在附表二第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票”欄次,抵扣的稅額會(huì)體現(xiàn)在申報(bào)表中。
2020-12-22
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