你好;? ? ?你去看看 賬上是不是針對多繳納了 。 還有 你一般納稅人轉小規(guī)模 確實是因為你們做了紅沖產(chǎn)生了多繳納的話 。 電子稅務局里面 - 一般退抵稅管理 - 里面可以 申請誤收多繳退稅的??
你好老師,我公司是一般納稅人,上個月開出去一張普票稅率為6%的普票,現(xiàn)在申報增值稅,發(fā)現(xiàn)要按銷項全額交稅,進項發(fā)票還沒來,請問這是什么原因?
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務類的專票,進行了抵扣認證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個問題,不知道如何解決,所以想請您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進項稅額轉出,稅額跟發(fā)票金額要結轉出來,賬務上如何處理呢?
老師你好,請問我公司是一般納稅人后轉小規(guī)模,增值稅還是按一般納稅人記賬,在去年四季度專票發(fā)生退回,這時的銷項稅額成負數(shù),我原來準備退稅的,打電話到稅務局說我公司沒有退稅金額,這個銷項稅額的負數(shù)我要這么處理
老師你好,請問小規(guī)模納稅人第二季度因專票沖紅導致專票銷售額成負數(shù),相對應增值稅額也成了負數(shù),然后稅務局把稅款退給我了,這個負數(shù)的銷售額怎么賬務處理啊
老師您好,我公司是小規(guī)模,去年11月發(fā)生了一筆退貨,當時做了收入和增值稅的沖銷,現(xiàn)在應交增值稅余額為負數(shù),請問年底需要將增值稅做轉出處理嗎?需要的話,怎么做呢?
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務費計入什么科目?
我進去查看過,沒有退稅信息
你好; 沒有退稅? 那說明 你這個是不是之前你專票紅沖的稅額 抵減過了。? 你申報表里面? ?應納稅額 是負數(shù)嗎?? ?
申報的數(shù)據(jù)是負數(shù),我是剛剛接之前的會計的賬,賬比較亂,銷項稅額一直沒有結轉,繳稅時通過未交增值稅,貸:銀行存款,這樣導致未交增值稅有很大的負數(shù),我進行調整后,銷項稅額就成了負數(shù)
那你先不考慮退稅; 你先去把賬上清理下增值稅? 余額? 和你申報表核對是否一致 ;在去看是否存在退稅; 如果稅務局說沒有退稅金額; 那可能是你賬上數(shù)據(jù)不對? ?
數(shù)據(jù)已經(jīng)與金稅盤上的核對過,沒有查,會計離職前把所有的賬套都刪了
與金稅盤上的沒有差,寫錯了
?你好 ;先去查賬哈? ;? 把賬清理清楚了。 在? 找 稅務局處理? ??
就是所有的賬都整理了一下,該結轉的都結轉了,這個數(shù)據(jù)和開票軟件又可以對上,這個負數(shù)和開票上銷項稅額是一樣的
?你好 ;? ? 那? 意思就是你現(xiàn)在 未交增值稅? 去看看余額是什么情況。 是借方還是貸方? 正數(shù)還是負數(shù)? ?? ?
未交增值稅原來借方余額很大,銷項結轉后就沒有余額了
?你好 ;? ? ?現(xiàn)在看? ?截止到今天? 余額 在什么方向; 是正數(shù)還是負數(shù) ;我看最終的? ?
這是第四季度帶出來的數(shù)據(jù)
?你好;? ? ?我說你賬上數(shù)據(jù) ; 你賬上數(shù)據(jù)? 未交增值稅借方還是貸方? ? ?余額; 金額是多少? ?
未交增值稅是平的,這個銷項稅額的負數(shù)怎么結轉呢
?你好;? 未交增值稅是平衡的 。說明你銷項稅? 還沒有做結轉 ; 你去看看進項稅 和銷項稅 是不是都沒有轉。 都先去結轉了。? ? ? ??
我公司是小規(guī)模納稅沒有進項,這個負數(shù)的銷項怎么結轉
?你好; 負數(shù) 是貸方負數(shù)了。 那么? 你就? 借方余額 ; 說明你們多繳納了? ; 你小規(guī)模不存在留抵進項稅的 ;? ? 應該是你們多繳納的數(shù)據(jù)的??
是的啊,但是這個銷項負數(shù)要先結轉到轉出多交增值稅還是未交增值稅啊,借:應該稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),在然后借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值),是這樣嗎?
你好;? 我也搞不明白了。 為啥你們小規(guī)模? 用那么多明細科目 ;? ?你上面用的全部是一般納稅人的科目? 。? 你小規(guī)模增值稅只有 一個科目 就是應交稅費-應交增值稅? 。??