你好 主表23欄自己填寫(xiě)。
一般納稅人,18年成立繳納的280元稅控盤(pán)費(fèi),一直沒(méi)抵扣,現(xiàn)在可以補(bǔ)抵嗎? 增值稅納稅申報(bào)表附表4中第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi),本期發(fā)生額寫(xiě)280元后,需要在主表中哪一行填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi),公司沒(méi)有增值稅要繳納,但是增值稅的申報(bào)表我填了附表四(填寫(xiě)本期發(fā)生額是280元,本期實(shí)際抵減為0元),沒(méi)有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
老師,問(wèn)一下,表四的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用及技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,本期想把它抵扣,我在表四填了本期實(shí)際抵扣金額,但在增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額沒(méi)有減少,
老師,之前有增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)一共560,可以跨期抵減,這個(gè)月要繳納增值稅,表四(稅額抵減情況表)期初余額560,本期實(shí)際抵減稅額填的560,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的代碼及名稱選的是0001129914,期初余額填560,本期應(yīng)抵減稅額560,本期實(shí)際抵減稅額560,增值稅23欄有560,申報(bào)增值稅時(shí)對(duì)比未通過(guò),比對(duì)結(jié)果信息23欄比對(duì)異常,是什么情況呀?
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)在附表四里填寫(xiě)了本期發(fā)生額和本期應(yīng)抵減稅額、本期實(shí)際抵減稅額,還需要在哪里填寫(xiě)嘛?提交后申報(bào)里沒(méi)有扣掉這個(gè)280元
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬