借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸銀行存款
您好老師 我們公司是汽車經銷商,客戶車款貸款的時候有一部分是廠家以金融貼息返利形式返還給我們,而且是到廠家的虛擬賬號,到時候直接抵掉車款,對方也沒有給我們開紅字發(fā)票,都是在開給我們的整車發(fā)票里面直接折扣,這個要怎樣處理呢 謝謝
老師,汽車廠家對4S店以現(xiàn)金形式平銷返利,請問汽車廠家應該怎么做賬務處理?以返利金額開紅字負數(shù)發(fā)票,直接抵減當月銷售額對應的銷項稅額嗎?
您好老師,能給我講講4s店的賬務處理嗎?在廠家進車,給的返利直接用來進車,不給經銷商反錢。計提返利,收到返利,開發(fā)票上面有折扣金額……等等,這些都應該怎么做會計分錄,麻煩老師細細講解一下
老師,您好,我想問下汽車4s店給經銷商的返利不給現(xiàn)金而是直接轉到廠家系統(tǒng)的返利賬戶用來進車時抵車款怎么做賬?廠家給開發(fā)票的時候在一張發(fā)票上把返利這一塊開負數(shù),發(fā)票最后的金額是扣除返利的金額又是怎么做賬?
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經銷企業(yè),廠家平時給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個虛擬賬戶,我們購進車子時車價的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開的購車發(fā)票是紅藍通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我計提返利和向廠家進車的賬務,分別怎么處理呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那如果是以 裝修補貼、建店補貼之類形式給的現(xiàn)金呢?獲得補貼的一方要開票?賬務上又怎么處理呢?
這個計入銷售費用
那獲得補貼的一方呢?記入 營業(yè)外收入?要交增值稅嗎?對應稅率是什么?
計營業(yè)外收入,按服務繳納增值稅