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老師好,如果發(fā)現(xiàn)去年(20年)的賬中有多計提的印花稅,多發(fā)放的工資薪金,在21年一期做憑證進(jìn)行了紅沖,請問:現(xiàn)在做20年匯算清繳時已做紅沖的就不需要再做增減了吧。謝回復(fù)。

2021-03-20 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-20 22:34

20年匯算清繳時需要調(diào)減

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快賬用戶2733 追問 2021-03-20 22:39

還需要調(diào)減?那紅沖不就是多余了?不是調(diào)賬不調(diào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-20 22:46

這是屬于20年多記的費用

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20年匯算清繳時需要調(diào)減
2021-03-20
需要,少計提工資,借未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬,多計提,借應(yīng)交稅費,貸未分配l利潤 不影響本年利潤
2021-03-22
同學(xué)你好 需要多計提的紅沖
2021-05-25
21年你不應(yīng)該納稅調(diào)增,而是應(yīng)該按正確計提金額數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳的
2021-11-18
你好,上面兩筆是不對,你要是小企業(yè)準(zhǔn)則應(yīng)該調(diào)整未分配利潤
2021-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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