可以,你這個(gè)可以去更正申報(bào),以前不是19年吧?
老師,以前發(fā)放的工資有部分是現(xiàn)金,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金部分沒有申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在還能更正申報(bào)以前的個(gè)稅嗎?
工資超過8000部分,發(fā)放現(xiàn)金,沒超的發(fā)公戶,請問是不是發(fā)公戶那部分申報(bào)個(gè)稅就行了,發(fā)放現(xiàn)金那部分可以不用申報(bào)個(gè)稅呀
個(gè)人所得稅更正申報(bào),比如稅前申報(bào)的是50000,個(gè)稅600,發(fā)了一部分稅后工資24700,剩下的24700沒有發(fā),這種更正申報(bào)是直接用50000-24700(沒有發(fā)放的數(shù)據(jù)),這樣進(jìn)行更正申報(bào)嗎
老師您好,公司有個(gè)職工休產(chǎn)假了,現(xiàn)在每個(gè)月正常交了社保,沒有發(fā)工資,等生育津貼下來以后一次性發(fā)放給員工。每個(gè)月社保個(gè)人部分繳納的金額是456.5. 那我現(xiàn)在申報(bào)工資個(gè)稅的時(shí)候,稅前工資就是456.5申報(bào)嗎?
老師,之前月份的個(gè)稅都是0申報(bào)的,但是有部分是有從公賬發(fā)工資的,現(xiàn)在可以把從公賬發(fā)工資的金額一次申報(bào)嗎,還是前面0申報(bào)的不用管了,就按本次發(fā)放的工資來申報(bào)就可以
支付匯算清繳所得稅的分錄怎么寫?
老師,這個(gè)題的第二問預(yù)計(jì)第五年末甲公司股票每股價(jià)值看答案沒有太看懂
做賬時(shí)個(gè)人社保部分是工資費(fèi)用的一部分嗎?
老師,您好!請教您 工廠委外加工一批半成品付加工費(fèi),收回后經(jīng)檢驗(yàn)再打包裝箱,就可以發(fā)貨了。請問如何處理一套完整的委托加工物資的賬務(wù)處理呢?謝謝老師指導(dǎo)!
老師,盤點(diǎn)的時(shí)候數(shù)量是90千克,賬面數(shù)量是100,差異量是10,差異率是10/90,還是10/100啊
老師好,研發(fā)樣品對外銷售的收入,轉(zhuǎn)出的研發(fā)費(fèi)用是對應(yīng)產(chǎn)品所有的還是只需要轉(zhuǎn)出材料費(fèi)
老師個(gè)人代開 運(yùn)輸發(fā)票咋個(gè)上個(gè)稅
24年第一季度預(yù)繳所得稅400元,第2-3-4季度都沒交,匯算清繳交50元,年報(bào)倒數(shù)第2行也就是所得稅費(fèi)用默認(rèn)是0,需要改成450嗎?
公司來了新的銷售人員,試用期內(nèi),一般都是三四天,覺得不太適合本公司,給予的相應(yīng)的工資,沒有勞動合同,也沒考勤打卡,沒有社保沒有公積金,像這種結(jié)算的工資,錢是現(xiàn)金支付,這個(gè)走銷售費(fèi)用可以吧,還有就是不申報(bào)個(gè)稅行嗎?都是三四天沒超過一周,也就三四百塊錢
老師,一檔跟二檔社保只有醫(yī)療待遇有區(qū)別,退休金沒區(qū)別吧
17、19年都有。那如果去更正申報(bào)是算在以前月份的所屬期嗎還是算在更正當(dāng)月(比如這個(gè)月去更正)呢?
去更正申報(bào)是算在以前月份的所屬期? 正規(guī)處理是這樣,你需要問你稅局口徑,我之前看別的學(xué)員反饋說這個(gè)稅局不給更正,說做完匯算清繳了要是不給話,那你這個(gè)只能去算本月了,