你好,很高興為你解答 為什么不合理呢 兩個口徑要一致才對啊
老師,我有個問題想咨詢一下,外貿(mào)公司往來會計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)賬怎么做,外貿(mào)客戶都是先付預(yù)付款,有的訂單跨期很長,年底了我很公司銷售對賬對不上,他是按訂單號記賬,我是按發(fā)貨金額和付款金額記賬
請問老師,如果外賬會計(jì)(代賬公司)要求內(nèi)賬會計(jì)給核對去年一年的應(yīng)收應(yīng)付賬款,是不是很奇怪很不合理?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會進(jìn)行對賬,然后對賬完成,8月份就會開票。到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會進(jìn)行對賬,然后對賬完成,8月份就會開票。到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會進(jìn)行對賬,然后對賬完成,8月份就會開票。到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師請問一下公司給員工報(bào)個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
這個賬目是不是應(yīng)該每個月核對,而不是一年才核對?
代賬公司沒有那么規(guī)范的了
既然是代賬公司,只要能應(yīng)付稅務(wù)局就可以了,有必要非要和實(shí)際的一樣嗎?內(nèi)賬和實(shí)際的一樣就可以了,對吧?還有就是半年前的單子外賬會計(jì)現(xiàn)在才入賬,這個怎么理解?
半年前的一直沒有記錄,現(xiàn)在補(bǔ)充進(jìn)行賬務(wù)處理。 可能是現(xiàn)在稅務(wù)稽查的比較嚴(yán)格了吧
老師,我為什么始終認(rèn)為那個一年的應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)該外賬會計(jì)自己核對,那每個月提供給他憑證和對賬單是干什么用的?難道這個不是推卸責(zé)任嗎?
應(yīng)收應(yīng)付的往來主要還是以你這邊為準(zhǔn)