同學(xué)你好,外貿(mào)公司的賬務(wù),預(yù)收賬款會(huì)比較多,是這種現(xiàn)象,按訂單把金額核對(duì)清楚就好。賬務(wù)處理的就按要求處理,銷售的和財(cái)務(wù)對(duì)賬不一樣,銷售類似于跟訂單性質(zhì),沒有會(huì)計(jì)期間的概念。
老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),只對(duì)外銷售,因?qū)Ψ较雀?0%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會(huì)計(jì)這邊記賬是按照6月份初的第一個(gè)工作日匯率中間折算價(jià)是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號(hào) 305055 貸: 預(yù)收賬款305055 元 。然后2.去銀行結(jié)匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號(hào)305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對(duì)方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時(shí)7月份的第一個(gè)工作日匯率是7.0100, 會(huì)計(jì)記賬 1.借:銀行存款-美元賬號(hào) 736050 貸:預(yù)收賬款 736050 元 再去結(jié)匯,跟上面結(jié)匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個(gè)工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過來的預(yù)收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
老師,我有個(gè)問題想咨詢一下,外貿(mào)公司往來會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)賬怎么做,外貿(mào)客戶都是先付預(yù)付款,有的訂單跨期很長(zhǎng),年底了我很公司銷售對(duì)賬對(duì)不上,他是按訂單號(hào)記賬,我是按發(fā)貨金額和付款金額記賬
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司有個(gè)微信商戶號(hào)收款,月底我把微信商戶號(hào)的對(duì)賬單打印出來做賬,其中有2筆,對(duì)賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費(fèi),然后我做賬的時(shí)候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因?yàn)檫€沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸其他貨幣資金1,然后第二個(gè)月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對(duì)賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫(kù)分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
意思就是我還是按照現(xiàn)在的方法登記對(duì)嗎,那最后我們帳對(duì)不上怎么辦?
同學(xué)你好,與銷售核對(duì)賬目,把有差異的雙方做備注,備注清楚是啥原因有差異就好,銷售跟進(jìn)的是時(shí)時(shí)的,
有沒有這樣的表格方便我統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款
同學(xué)你好,和銷售核對(duì)的賬目,建議你可以用銷售的同事表格,共用這個(gè)就好,僅僅是在后面?zhèn)渥⑾虏町?,不需要?fù)雜的表格。
好的 ,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,希望你進(jìn)步!