您好 沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目歸集
代購(gòu)公司12月份的賬,為什么關(guān)于職工福利,做了兩筆分錄,借:管理費(fèi)用_職工福利,應(yīng)付職工薪酬_職工福利,貨:現(xiàn)金,這樣做合理嗎,為什么職工福利要做在兩個(gè)科目下,
應(yīng)付職工福利費(fèi),我直接記到借制造費(fèi)用下的職工福利費(fèi)貸現(xiàn)金和我先在應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡下,然后在做個(gè)剛才說(shuō)的分錄,兩者有啥區(qū)別
你好老師,我想問(wèn)個(gè)分錄,我們平時(shí)收到福利費(fèi)發(fā)票是,我們借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款,因?yàn)槲覀兪侵圃鞓I(yè),我們涉及分?jǐn)偅謹(jǐn)偢@M(fèi)時(shí)我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),可是我們有時(shí)發(fā)票當(dāng)月沒(méi)到,我悶當(dāng)月要分?jǐn)偢@M(fèi)需要計(jì)提,計(jì)提我們應(yīng)該做什么分錄,本來(lái)我們以前計(jì)提借管理費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)科目要平,,那我計(jì)提在貸方,我的就不平了,這個(gè)怎么做比較合理啊
下午好,老師,做賬時(shí)職工福利費(fèi)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)這個(gè)科目過(guò)渡,在填寫(xiě)A105050第3行職工福利費(fèi)支出這行時(shí),可以填寫(xiě)制造費(fèi)用-職工福利費(fèi),管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)和銷售費(fèi)用-職工福利費(fèi)這三個(gè)科目全年的借方累計(jì)金額,這樣累計(jì)加起來(lái)的金額調(diào)入在A105050中可以嗎?
之前做福利費(fèi),都是直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),沒(méi)有用應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡,現(xiàn)在想把今年之前月份的用筆分錄調(diào)整,用應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)渡,怎么寫(xiě)分錄?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開(kāi)票額20 多萬(wàn),留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來(lái)數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無(wú)組價(jià)問(wèn)題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒(méi)有關(guān)系親老師,我說(shuō)的是分步確認(rèn),沒(méi)有說(shuō)分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問(wèn)一下,今年上半年新起的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬(wàn),這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
兩者有啥區(qū)別呢?
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定通過(guò)這個(gè)科目走賬
那我直接走制造費(fèi)用——福利費(fèi),貸現(xiàn)金可以嗎
正規(guī)的應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目歸集? 有的單位也不通過(guò)? 匯算清繳的時(shí)候不方便