你好 內(nèi)賬意思你們 沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅科目的 。但是科目里面有進(jìn)項(xiàng)稅。 你把進(jìn)項(xiàng)稅去看看是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 做到成本或者費(fèi)用去。

老師,我剛接了一家商貿(mào)公司做內(nèi)賬,內(nèi)賬不需要稅率,現(xiàn)在科目余額表里有進(jìn)項(xiàng)稅額,怎樣分錄處理結(jié)平?
老師好,現(xiàn)接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金科目存在19萬(wàn)多的借方余額一直沒(méi)做處理,也不使用這個(gè)科目了,我現(xiàn)在怎么處理呢,要調(diào)整嗎
老師,我剛接手的一家公司,在增值稅服務(wù)平臺(tái)里發(fā)現(xiàn)還有2019年沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票,可是賬上就沒(méi)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,這個(gè)該怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)剛和前任會(huì)計(jì)交接完,前任會(huì)計(jì)提供的8月期末科目余額表中,銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,都有余額;我查了8月份的增值稅報(bào)表,顯示期末留底稅額是0,那么我是不是需要調(diào)賬,先做一個(gè)分錄把8月期末的這些銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)平?蟹蟹
這家是一般納稅人,銷項(xiàng)稅額現(xiàn)在貸方余額有28995.79元,它每月的銷項(xiàng)稅額都有進(jìn)項(xiàng)抵扣,不需要交增值稅,那賬里這筆余額我應(yīng)該怎樣做分錄把它結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)呢
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

