您好 系統(tǒng)設(shè)置 商品編碼設(shè)置 找到原來(lái)的商品編碼 刪除 重新增加就好了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)貨明細(xì)錄入按報(bào)關(guān)單的商品編碼輸入,彈出的商品名稱(chēng)和出口退稅系統(tǒng)的商品名稱(chēng)一致,但是和報(bào)關(guān)單商品名稱(chēng)、購(gòu)進(jìn)發(fā)票商品名稱(chēng)不一致,應(yīng)該如何處理?
請(qǐng)問(wèn)白色稅控盤(pán)如何更改錄入錯(cuò)誤的商品編碼
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票(其中的2427元12月份才開(kāi)了發(fā)票),所以在11月時(shí),正確的賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒(méi)開(kāi)發(fā)票的也已經(jīng)支付了) 11月做賬時(shí)錯(cuò)將(借:應(yīng)付賬款)寫(xiě)成了(借:應(yīng)收賬款),導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒(méi)有減少,在2022年1月進(jìn)行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時(shí),收到了2427元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)并不知道2427已經(jīng)在11月支付過(guò)了,所以寫(xiě)了: 借:庫(kù)存商品2147.79 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)279.21 貸:應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2146.79 貸:庫(kù)存商品2146.79 老師,請(qǐng)問(wèn),2021年12月的這筆關(guān)于做錯(cuò)的庫(kù)存商品的分錄,在2022年1月如何進(jìn)行更改?正確的分錄是什么?
(3)2022年1月甲公司購(gòu)入A商品并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額為100000元,增值稅13000元,產(chǎn)品入庫(kù)后,稅款已經(jīng)抵扣。2022年2月,公司管理層決定將這批A商品用于公司職工的集體福利,甲公司財(cái)務(wù)部李會(huì)計(jì)按照管理層的要求做出如下會(huì)計(jì)處理:借:應(yīng)付職工薪酬113000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13000問(wèn)題:(1)你認(rèn)為甲公司李會(huì)計(jì)處理是否正確?并說(shuō)明理由;(2)如果甲公司李會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理錯(cuò)誤,請(qǐng)對(duì)上述會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行差錯(cuò)更正,寫(xiě)出差錯(cuò)更正的調(diào)整分錄。
今明會(huì)計(jì)師事務(wù)所承接了華興公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù),在對(duì)華興公司內(nèi)部控制進(jìn)行控制測(cè)試時(shí),了解到華興公司在銷(xiāo)售與收款循環(huán)中控制活動(dòng)有:1.銷(xiāo)售部門(mén)收取顧客寄來(lái)的訂單單后,由銷(xiāo)售經(jīng)理A對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、付款條件、結(jié)算方式等詳細(xì)審核后簽章,由銷(xiāo)售部門(mén)為每張顧客定單打印一式二聯(lián)的銷(xiāo)售單,一份送到信用部門(mén)批準(zhǔn),一份與顧客訂單一起存檔,銷(xiāo)售單未連續(xù)編號(hào)。2.儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)收到經(jīng)批準(zhǔn)的銷(xiāo)售單,編制一式多聯(lián)的預(yù)先編號(hào)的裝運(yùn)單。倉(cāng)庫(kù)部門(mén)根據(jù)裝運(yùn)單發(fā)貨,偶爾會(huì)出現(xiàn)顧客訂單上的商品數(shù)量和類(lèi)型與銷(xiāo)售單或裝運(yùn)單上的記錄不一致。3.應(yīng)收賬款專(zhuān)管員F收到發(fā)票后,將發(fā)票與銷(xiāo)貨單核對(duì),如無(wú)錯(cuò)誤,據(jù)以登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬和總賬,并將發(fā)票和銷(xiāo)貨單按顧客順序歸檔保存。4.華興公司對(duì)銷(xiāo)售退回貨物由銷(xiāo)售人員驗(yàn)收。5.華興公司3年以上的應(yīng)收賬款金額大,且經(jīng)詢(xún)問(wèn)有許多都是很早以前遺留的應(yīng)收賬款,當(dāng)事人已經(jīng)不在,債務(wù)方也很難找到,由于無(wú)人負(fù)責(zé),只好掛賬。要求:根據(jù)了解到情況,請(qǐng)指出華興公司銷(xiāo)售與收款循環(huán)內(nèi)部控制各項(xiàng)活動(dòng)是否存在缺陷,如果存在請(qǐng)指出缺陷并提出改進(jìn)建議。
老師,企業(yè)要注銷(xiāo),那些應(yīng)付且無(wú)法償付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入要繳納增值稅嗎?
現(xiàn)在有一筆23年的其他應(yīng)收款1400萬(wàn),需要平賬,減資的話(huà)具體怎么操作,稅務(wù)局那邊來(lái)問(wèn)了
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)免退稅7月份出口,第一退稅被撤回,可以用8月份出口的另一票去申請(qǐng)第一次退稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,屬于小微企業(yè),如果開(kāi)票200萬(wàn),需要加收多少稅點(diǎn)
貨款23155,原本簽的合同是13個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在商家只能開(kāi)三個(gè)點(diǎn),那么另外這10個(gè)點(diǎn)的稅我們要求商家從價(jià)格上減下來(lái),減下來(lái)后我們應(yīng)該付給商家多少錢(qián)然后和票才能對(duì)上呢,這個(gè)應(yīng)該怎么算,對(duì)于付款方來(lái)說(shuō)怎么算劃算些
老師,電子稅務(wù)局有一個(gè)提醒要簽訂《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)文書(shū)電子送達(dá)確認(rèn)書(shū)》,簽這個(gè)干啥用的,不簽可以嗎
房租發(fā)票專(zhuān)票可以抵扣嗎?
我司是培訓(xùn)學(xué)生打籃球的,現(xiàn)在找了第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn),沒(méi)有用自己的老師培訓(xùn)。開(kāi)回來(lái)的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票能用嗎?入什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)域項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅是填含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
公司要注銷(xiāo),賬上有900多的進(jìn)項(xiàng)留抵,這個(gè)要怎么處理
謝謝老師
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