23155÷1.13×10%?23155÷1.13×10%*6% 加號前面是增值稅,加號后面的是附加稅。
老師好,我們學(xué)校的裝修工程款,大概50萬左右,已經(jīng)預(yù)付了30多萬,老板是承包給私人和個(gè)體戶來做的。為了省點(diǎn)稅錢,老板和對方協(xié)商不給我們開票,這個(gè)問題,我該怎么勸說我的老板一定要開票呢?從什么角度去說?從利益上為什么不合算?請老師指點(diǎn)一下,開票價(jià)錢肯定高一些
老師,你好,我們公司承包了一個(gè)龍灣公園的項(xiàng)目,金額141萬,開的是設(shè)備和勞務(wù)的票,同時(shí)有一個(gè)公司給我們開專票,我們付人家錢94萬,如果都開專票,必須是公戶付款,那這樣算下來是不是我們公司的稅錢能抵掉些,是不是開票時(shí)間和合同上規(guī)定第一筆錢收完了,再開票合適,現(xiàn)在老板非的說給人家開6%個(gè)點(diǎn)的,這個(gè)過程我怎么說明白呢,和對方會(huì)計(jì)溝通怎么說合適
我們現(xiàn)在的員工都是外包了,然后外包掉之后呢,本來是應(yīng)該發(fā)票是開給我們的嘛,然后個(gè)稅是那個(gè)外包的企業(yè)去申報(bào),但是呢,但是呢,然后就是。他直接開發(fā)票,直接開好了給了另外一家公司,另外因?yàn)槲覀兪呛土硗庖患夜疽黄鹜侗5?,就是一起那個(gè)都把員工那個(gè),嗯,弄到第三方公司嘛。然后他開票直接開給另外一家公司的話,因?yàn)槲覀兒湍羌夜居袠I(yè)務(wù)往來的嘛,他們說直接說是在貨款里抵扣掉掉就好了嘛,讓我們銷售發(fā)票少開一點(diǎn)就可以了。錢是另一個(gè)公司付的,我們的錢付給另一個(gè)公司的,發(fā)票和付款金額對不上了?
老師 請問一下我們購進(jìn)一批石材支付貨款9736 ,客戶給我們開13%專票、收我們10個(gè)點(diǎn)稅錢、然后我們想把10%稅點(diǎn)加入總金額去開發(fā)票, 那種金額應(yīng)該是開10709.6元,但是供應(yīng)商說是9736/0.9=10818元開票金額是這個(gè),為啥是這樣算呢?看不懂,/0.9這個(gè)是怎么算來的?
老師您好,我公司一般納稅人門窗廠,材料票稅率13,要給對方金川開票價(jià)稅合計(jì)400萬,金川公司給我們錢,然后我們的進(jìn)項(xiàng)票是另外一家商貿(mào)公司給我們提供,現(xiàn)在商貿(mào)公司問我們要多少錢的票,這個(gè)應(yīng)該怎么算呢老師。這幾家公司都是一個(gè)老板的
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市鞋區(qū)柜臺交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來呢
個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
備考注會(huì)六門的時(shí)間?
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會(huì)增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買臺車,老板想他個(gè)人購買。您說以個(gè)人還是單位買更合理。
沒太看明白,能講下么老師,還有有其他的算法么
不管他開稅稅率是多少,他的不含增值稅的金額是一樣的,223155,當(dāng)時(shí)報(bào)的是13%的增值稅,那不含增值稅的金額是不是就是23155÷1.13。
您算的好像是稅呀,我是說減掉這十個(gè)點(diǎn)的稅后我們要付給商家多少錢
他給你少開了10%,那計(jì)算這個(gè)10%不含增值稅的金額乘以10%。
增值稅少抵扣了的情況下,那附加稅也得多交