同學你好,沒有給發(fā)票,先不用做賬; 收到發(fā)票時 借,原材料等 借,應交稅費一應增一進項 貸,預付賬款
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
老師好。進貨的時候,先給錢是:借:預付賬款 貸:銀行存款。收到貨,但是沒有給我開票。應該是借方是啥,貸方是啥?后面過了些天收到發(fā)票,又該借方是啥,貸方是啥?
你平時做賬的時候,先付給對方的錢,為什么我們公司是做在,借應付賬款 貸銀行存款,然后等收到對方的發(fā)票后是,借主營業(yè)務成本 貸應付賬款
老師,您好,我先做的預付賬款,借方是預付賬款款,貸方是銀行存款,等第二個月票到貨到,借原材料,借應交稅費,貸方直接貸預付賬款這個分錄沒有問題吧
老是,我們先收到了款項,但是還沒開發(fā)票是不是做預收款?借方是什么呢那下次開了發(fā)票后的分錄的貸方是啥
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計提所得稅和計提城建稅這個憑證嗎?
商品暫估入庫如何記會計分錄
補計提以前的工資,做在未分配利潤里,年報在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
雖然沒有給發(fā)票呢,但是東西給送到了。我們得辦理入庫吧?這怎么弄呢?
同學你好,如果收到貨與發(fā)票是在同一月份,收貨時不需要做處理的;如果不是一個月,收到貨時先暫估 入庫存
老師,我只在服務行業(yè)做過財務。不懂這個暫估。您能不能細細的講一講
同學你好, 暫估? 借,原材料一暫估? 貸,應付賬款一暫估? 下月初做負數(shù)分錄沖回 然后收到發(fā)票時,做 借,原材料等 借,應交稅費一應增一進項 貸,預付賬款
老師,暫估的時候,貸方是應付賬套—暫估嗎?
同學你好,暫估的時候,貸方是應付賬套—暫估嗎?——是的;
這里的應付賬款—暫估,是個中間過度科目對吧?
同學你好這里的應付賬款—暫估,是個中間過度科目對吧?-是的,