借:銀行存款 貸:預收賬款
#提問,老師,對方給我們付款但那先不開發(fā)票,先開收據(jù)付款,這種是不是收到款了要先做到預收賬款里?
老師好。進貨的時候,先給錢是:借:預付賬款 貸:銀行存款。收到貨,但是沒有給我開票。應該是借方是啥,貸方是啥?后面過了些天收到發(fā)票,又該借方是啥,貸方是啥?
老是,我們先收到了款項,但是還沒開發(fā)票是不是做預收款?借方是什么呢那下次開了發(fā)票后的分錄的貸方是啥
老師,我上個月做了預收的,但是沒開票,我這個月開了發(fā)票,那我要沖這個預收的分錄是不是:借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入原來沒有新增有未開票收入呢然后我就做成了這樣
請問我們是廣告公司,收到了客戶的款項 然后執(zhí)行完畢后再給客戶開具發(fā)票,不需要入庫,那么會計分錄是什么呢? 付款給供應商 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票是啥?
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?