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一般納稅人,貿(mào)易公司,20年和21年沒有業(yè)務(wù),也沒有開發(fā)票,現(xiàn)在公司收到的專票日期有一部分是 2020年的,且是服務(wù)費和個人買的保暖內(nèi)衣啥的,現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù),也沒有認證,今年怎么處理這些專票合適?1是入今年的費用還是去年的?2.進項稅額怎么處理,求分錄?

2021-03-16 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-16 12:46

同學(xué)你好 1.計入去年的費用就行了 2.勾選了直接轉(zhuǎn)出就行了

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同學(xué)你好 1.計入去年的費用就行了 2.勾選了直接轉(zhuǎn)出就行了
2021-03-16
借利潤分配,未分配利潤, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸其他應(yīng)付款
2023-12-20
你好,按照現(xiàn)在稅率9%開,因為你現(xiàn)在已經(jīng)不能開1%的發(fā)票了
2021-05-11
你好;? 沒有開票的部分; 你做無票收入分錄; 和報稅沒有; 看是否需要補做分錄補稅費的??
2023-05-23
你好這個是可以對打折開紅字發(fā)票給對方就可以,對方先就打折部分開紅字信息表給你們,你們根據(jù)這個開紅字發(fā)票,
2021-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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