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老師,我想咨詢一下,我接手的這個(gè)企業(yè)是從代理記賬公司接過來(lái)的,公司最開始是另一個(gè)法人的,2018年有業(yè)務(wù),2019年沒有業(yè)務(wù),2020年6月,我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關(guān)系了),沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款(這些客戶和供應(yīng)商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關(guān)系),付也付不出去,收也收不回來(lái)了,我應(yīng)該怎么處理?第一個(gè)方法是:應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來(lái)或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個(gè)做法有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?;第二方法:應(yīng)收做壞賬核銷,應(yīng)付做營(yíng)業(yè)外收入,這樣的做法對(duì)繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
老師們,我38歲了,中級(jí)差一科,有工作經(jīng)驗(yàn),是想往高端財(cái)稅咨詢方面發(fā)展,現(xiàn)在找工作主要是為了能照顧到孩子和學(xué)習(xí)考證方便,我今天在當(dāng)?shù)卣衅笗?huì)上面試了幾家,2家企業(yè)實(shí)力較強(qiáng),1個(gè)是做投資的集團(tuán)公司,1個(gè)是做新能源的,都一樣遠(yuǎn),另一個(gè)公司是做白酒加工的,還有地產(chǎn)和物業(yè),有財(cái)務(wù)總監(jiān),離家近上班時(shí)間短但是單休,還有選擇的一家是財(cái)務(wù)代理記賬公司,小規(guī)模居多,雙休節(jié)假日正常,按戶計(jì)算每家提成50-60元左右,我得代理最少50家以上,上百家客戶才能拿到7千左右,主要還得接客戶解答疑問還要去工商稅務(wù)柜臺(tái)處理在線辦不了的業(yè)務(wù),有老師可以建議一下我選擇哪家公司發(fā)展好點(diǎn)呢?
老師好!之前我在房開公司上班,在2022年3月份開始我-直告知過老板要辭職,讓公司找人來(lái)對(duì)接工作,可老板一直說(shuō)找不到人為理由。我在2023年1月份已經(jīng)在其他地方上班,在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人??晒镜霓D(zhuǎn)賬回單及統(tǒng)計(jì)發(fā)放拆遷戶過渡費(fèi)這些新來(lái)會(huì)計(jì)不接。從去年6月份我就沒去公司了,可票據(jù)到今年5月份才有人肯來(lái)接手。公司到現(xiàn)在欠我2年多的工資未發(fā)放,問老板結(jié)算工資,可老板說(shuō)沒錢。老師清問一下現(xiàn)在怎么處理這工資未發(fā)的事?
老師好!之前我在房開公司上班,在2022年3月份開始我-直告知過老板要辭職,讓公司找人來(lái)對(duì)接工作,可老板一直說(shuō)找不到人為理由。我在2023年1月份已經(jīng)在其他地方上班,在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人??晒镜霓D(zhuǎn)賬回單及統(tǒng)計(jì)發(fā)放拆遷戶過渡費(fèi)這些新來(lái)會(huì)計(jì)不接。從去年6月份我就沒去公司了,可票據(jù)到今年5月份才有人肯來(lái)接手。公司到現(xiàn)在欠我2年多的工資未發(fā)放,問老板結(jié)算工資,可老板說(shuō)沒錢。而且也不想簽工資欠發(fā)證明。他l說(shuō)等幾天變更法人后由新股東來(lái)簽,我說(shuō)是交接去年的東西,怎么是新股東來(lái)簽,有這樣的說(shuō)法嗎?老師清問一下現(xiàn)在怎么處理這工資未發(fā)的事?
老師好!之前我在房開公司上班,在2022年3月份開始我-直告知過老板要辭職,讓公司找人來(lái)對(duì)接工作,可老板一直說(shuō)找不到人為理由。我在2023年1月份已經(jīng)在其他地方上班,在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人??晒镜霓D(zhuǎn)賬回單及統(tǒng)計(jì)發(fā)放拆遷戶過渡費(fèi)這些新來(lái)會(huì)計(jì)不接。從去年6月份我就沒去公司了,可票據(jù)到今年5月份才有人肯來(lái)接手。公司到現(xiàn)在欠我2年多的工資未發(fā)放,問老板結(jié)算工資,可老板說(shuō)沒錢。老師清問一下現(xiàn)在怎么處理這工資未發(fā)的事?
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
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您好,規(guī)避責(zé)任就是要簽協(xié)議:劃分責(zé)任(前賬原代理負(fù)責(zé),后賬接手方負(fù)責(zé)),保密條款(客戶信息不得泄露),違約賠償(遲交 / 漏交資料需賠償) 2.往來(lái)賬無(wú)壞賬,申報(bào)無(wú)遺漏,稅費(fèi)與報(bào)表一致,銀行余額賬實(shí)相符,電子稅局換辦稅人,資料清單雙方簽字,附日期存檔 3.資料清單有稅號(hào)、銀行賬號(hào)、財(cái)務(wù)軟件密碼,近 3 年總賬 / 明細(xì)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表,電子稅局登錄信息,未報(bào)銷單據(jù),每類資料標(biāo)注頁(yè)數(shù) / 份數(shù),交接單雙方簽字按手印,附清單拍照存檔。
老師,原會(huì)計(jì)25年的賬還沒有做,客戶資料有的都在財(cái)稅辦公室,賬號(hào)密碼那些她倒是給我說(shuō)了,賬套也告訴我了,就是沒有形成交接清單,我應(yīng)該怎么整理交接清單呢?需不需要分每個(gè)客戶都有哪些資料呢?
您好,這都半年沒做賬,那這么多客戶有稅務(wù)申報(bào)么,年度匯繳和工商年報(bào)都申報(bào)了吧。這個(gè)情況就很難了,人家就是不做了,不會(huì)們好好交接的,每家公司是要有清單,但是她會(huì)不會(huì)配合是個(gè)大問題。交接就是我上面一條信息寫的
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!