更正申報(bào)對(duì)應(yīng)免稅收入沒(méi)有免稅不能填寫(xiě)

請(qǐng)問(wèn)老師,由于電腦問(wèn)題不能登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端上面申報(bào)工資,就在同事的電腦上下載了個(gè),但是登上去什么人員資料都沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)要恢復(fù)原來(lái)的人員資料要怎么操作?
今天稅局打電話過(guò)來(lái)說(shuō),自然人電子稅務(wù)局里面有個(gè)免稅收入不要填 平時(shí)都這樣操作的。請(qǐng)問(wèn)老師該怎么解決?
你好老師我想請(qǐng)問(wèn)一下今天收到市場(chǎng)監(jiān)管局的提示,我企業(yè)的年報(bào)還沒(méi)有報(bào)送,然后我打開(kāi)自然人稅務(wù)它顯示2021年度企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)未辦理,然后我再打開(kāi)電子稅務(wù)局查看企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)狀態(tài)顯示已申報(bào)但未完稅,這個(gè)應(yīng)該怎么解決
老師,今天我到電子稅務(wù)局申請(qǐng)票種核定,結(jié)果出來(lái)是受理不通過(guò),說(shuō)系統(tǒng)顯示該企業(yè)存在“一址多照”,打電話去問(wèn)說(shuō)需要我們寫(xiě)一份租賃情況說(shuō)明,我想問(wèn)一下有沒(méi)有這個(gè)情況說(shuō)明的版本?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人的建筑公司,昨天我已經(jīng)在開(kāi)票軟件系統(tǒng)完成匯總上傳清卡,但稅務(wù)局今天打電話說(shuō)稅費(fèi)沒(méi)有扣,今天再進(jìn)省電子稅務(wù)局增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)時(shí),界面上卻顯示:當(dāng)前稅款所屬期:2023年3月,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)現(xiàn)在這個(gè)沒(méi)扣的稅費(fèi)應(yīng)該怎么操作啊
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


切換所屬期申報(bào)表最后一步表有更正申報(bào)按鈕
我現(xiàn)在作廢了重新申報(bào)了。該怎么操作呢?
這里的免稅收收入填0是否就可以?
切換所屬期你要更正,點(diǎn)申報(bào)表最后一步有更正申報(bào)點(diǎn)這個(gè)進(jìn)去免稅收入刪除