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老師,請問一下,一般納稅人的建筑公司,昨天我已經(jīng)在開票軟件系統(tǒng)完成匯總上傳清卡,但稅務(wù)局今天打電話說稅費(fèi)沒有扣,今天再進(jìn)省電子稅務(wù)局增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺時,界面上卻顯示:當(dāng)前稅款所屬期:2023年3月,請問這個現(xiàn)在這個沒扣的稅費(fèi)應(yīng)該怎么操作啊

2023-03-15 13:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 13:47

同學(xué),你好 電子稅務(wù)局里面,你看一下歷史申報,是否有已申報未繳費(fèi)的

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同學(xué),你好 電子稅務(wù)局里面,你看一下歷史申報,是否有已申報未繳費(fèi)的
2023-03-15
你好,你現(xiàn)在把你申報給當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局的更正紅沖了,然后你再開外境證去預(yù)繳稅款,預(yù)繳的稅款之后你回來申報的時候可以抵扣 預(yù)繳所屬期填寫三月份的
2023-04-10
你好,這個不是應(yīng)該作廢抵扣認(rèn)證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認(rèn)證嗎
2020-08-10
你好 你這個情況 還得找大廳 大廳幫助申報 要大廳不能直接申報 是可以更正 我之前自己作法 是單位人給0申報,之后大廳該表 您可以問下您們大廳這樣可以嗎
2021-07-03
你好,你的理解是正確的,正常就是做這些
2021-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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