把所有的發(fā)票正常入賬,紅沖的也要入賬
你好:我想咨詢(xún)一下,我公司為購(gòu)貨方,6月份收到銷(xiāo)貨方發(fā)票后認(rèn)證并做賬,于7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票票面信息錯(cuò)誤,開(kāi)了紅字發(fā)票通知單,當(dāng)月未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,8月份收到重新開(kāi)的紅字發(fā)票、藍(lán)字發(fā)票,怎樣賬務(wù)處理?
我公司2020-12月開(kāi)出張發(fā)票5500 到2021-1月沖紅了,1月份重新開(kāi)出,名稱(chēng)和金額都沒(méi)錯(cuò),購(gòu)貨方只是要2021-1月份的發(fā)票日期,這個(gè)我作為銷(xiāo)售方怎么賬務(wù)處理
李老師,一般納稅人公司,2021年12月開(kāi)出的發(fā)票不含稅收入11508.85 ,已經(jīng)做了收入,因?yàn)閱蝺r(jià)錯(cuò)誤,購(gòu)貨方?jīng)]有抵扣 也沒(méi)有退貨,22年1月份做了紅沖然后又重新開(kāi)具了發(fā)票不含稅價(jià)是14668.14 這個(gè)業(yè)務(wù)我在1月份做賬的時(shí)候整個(gè)分錄怎么做?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)去年12月份有張專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了稅票號(hào),今年1月份才發(fā)現(xiàn),對(duì)方還未抵扣,但是我方已經(jīng)報(bào)完稅了,想給對(duì)方紅字沖銷(xiāo)重新開(kāi),金額都不變,這樣賬務(wù)處理怎么弄?
老師,對(duì)方公司在12月份的時(shí)候開(kāi)了一張專(zhuān)票給我公司,然后在1月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他們是開(kāi)錯(cuò)了公司,然后他們?cè)?月份紅沖了,請(qǐng)問(wèn)我們公司就這張發(fā)票問(wèn)題要做賬務(wù)處理嗎?(我公司沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有認(rèn)證,但是稅務(wù)系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
老師您好,公司銷(xiāo)售醫(yī)療設(shè)備,能開(kāi)居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對(duì)方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢(xún)下:攜程服務(wù)平臺(tái)代開(kāi)的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們單位是個(gè)門(mén)診部,有一個(gè)小食堂就員工自己的幾十個(gè)人的小食堂,那個(gè)食堂師傅他在稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,上面寫(xiě)的項(xiàng)目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來(lái)交?。克_(kāi)的這個(gè)金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個(gè)人12塊錢(qián)的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個(gè)金額應(yīng)該包括他的這個(gè)購(gòu)買(mǎi)食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開(kāi)的就上面就寫(xiě)的是勞務(wù)費(fèi)因?yàn)槲覀儌€(gè)稅系統(tǒng)跳出來(lái)要我們單位來(lái)跟他交這個(gè)個(gè)稅,應(yīng)如何來(lái)辦?
老板有個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)鋼材銷(xiāo)售,他朋友也想?yún)⑴c合作,資金一人出一半,利潤(rùn)也一人一半,但是他朋友不想以實(shí)收資本來(lái)投資,請(qǐng)問(wèn)老師如果這樣他打進(jìn)的款項(xiàng)怎么會(huì)計(jì)處理?后面產(chǎn)生的利潤(rùn)及本金怎么轉(zhuǎn)給他朋友才合規(guī)呢?以及要產(chǎn)生哪些稅呢?謝謝老師
小規(guī)模納稅人舉辦賽事購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛無(wú)償捐贈(zèng)出去,需要繳納稅款不
你好,老師,一般納稅人公司國(guó)際物流公司,開(kāi)報(bào)關(guān)費(fèi)用可以開(kāi)普票?還是一定要開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票
老師咨詢(xún)一下,小規(guī)模公司,2023年開(kāi)票6400元,用戶給匯款到公戶了,但財(cái)務(wù)做的收款是現(xiàn)金收款。原因是這個(gè)公司只做了這一筆業(yè)務(wù),再?zèng)]有其他業(yè)務(wù),銀行流水一直沒(méi)有給代賬公司,所以才做的現(xiàn)金收款,今天把賬拿回來(lái)了,發(fā)現(xiàn)銀行余額7000,賬面銀行余額是0,銀行流水都沒(méi)有做賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整,沒(méi)做賬的銀行交易怎么補(bǔ)呢?
老師,企業(yè)之前和員工簽合同,由于社保原因,現(xiàn)在想重新統(tǒng)一簽訂一次,是否需要把之前的已簽訂的合同做了解除合同,還是不需要就是簽訂新的就可以了
以前買(mǎi)的二手車(chē)記成本里了,現(xiàn)在又買(mǎi)了一輛我想記固定資產(chǎn)可以嗎
2021年1月份正常賬務(wù)處理,那我2020年份賬張做了呢,這樣涉及到調(diào)賬嗎匯繳
不涉及匯算清繳的,
那就是說(shuō)我紅票,藍(lán)票正常入賬就行,其他的不用理,能說(shuō)得明白點(diǎn)嗎
是的,正常做賬就可以的
那這樣子不等于不處理,我直接將2021年1月沖紅的和重開(kāi)的發(fā)票附在2020年開(kāi)票憑證上,只做賬2021年1月的就行,
發(fā)票日期呢,你得在賬務(wù)上體現(xiàn)出來(lái)