食堂師傅代開的勞務費發(fā)票,個稅由門診部代扣代繳(稅務代開時不征,由支付方預扣),按勞務報酬計稅(4000 元以下減 800 元、4000 元以上減 20% 費用后算應納稅所得額);發(fā)票金額含菜費和勞務費,建議和師傅明確兩者金額分開核算,方便個稅計算與企業(yè)所得稅扣除。
我們公司有經(jīng)營政府單位的食堂,然后我們再把這個項目外委出去,因為政府單位需要控制資金和一些特殊情況的接待費,所以要把廚房工的服務費和食材分開開票,但是廚房工這一塊應該開具什么稅目,是人力資源服務還是其他生活服務?這些廚房工也不是我們單位的員工,我們也沒有勞務派遣的資質(zhì)和經(jīng)營范圍,可以開其他人力資源服務嗎?
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務,對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務服務費,6%稅負高關鍵是沒有這方面進項,但是實際業(yè)務是餐飲費加保潔服務,這個服務就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務,那如果她們不同意人力資源外包勞務服務費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務費和勞務服務費分開開,這樣最起碼餐飲服務費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務應該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務這塊兒業(yè)務,就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務局代開發(fā)票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發(fā)票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當于是項目經(jīng)理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個稅的話,不想按照勞務繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
老師,我們單位是承接其他單位分包的裝修工程,合同上簽的是分包商?,F(xiàn)在就是關于勞務人員的工資,是我們公司做名單給總包,總包發(fā)放的,但是這部分勞務人員是不屬于我們公司?,F(xiàn)在就有個問題,這幫勞務人員去稅務局代開工程發(fā)票,需要我們代扣代繳個稅。那應該如何去稅務局辦理核對征收個稅那?
第一個的外幣差額應由母公司承擔,少數(shù)股東不承擔,第二個呢?第二個少數(shù)股東承擔不承擔產(chǎn)生的折算差額
老師,請問雙抬頭的海關繳款書,當月15日稽核比對通過,當月沒有勾選認證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買的甲的設備,委托丙拆除,拆除?設備的票開給丙,乙給甲付款,甲方只負責開設備票給丙,丙拆除完的工費票開給甲方,丙和甲沒有帳的往來,乙方和甲有,甲把發(fā)票開給丙,在稅務上可以嗎?有什么風險嗎?
老師 社保不計提可以嗎
老師,您好!我們公司的法人,兼職做公司業(yè)務以外的投資,個人賬戶來往金額大,每月10萬左右的流水,對公司有什么風險嗎?
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價格是100個,賣給企業(yè)為90個,需要交什么稅費
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請問銷售呆滯報廢物料的賬務處理,謝謝!
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應商了,清空倉庫了,應該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應商了,清空倉庫了,這個應該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
如食堂師傅代開勞務發(fā)票價稅合計1萬元,此金額為員工人均標準20元/餐,一月500人次就餐。本單位已向師傅付款1萬元,應加個辦理個稅
同學你好 可以按勞務申報