同學(xué)你好 是不含增值稅的
預(yù)收賬款是不是不包含增值稅?房開企業(yè)銷售未完工產(chǎn)品,預(yù)交企業(yè)所得稅計算:預(yù)收賬款/1.09*預(yù)計毛利率—期間費用—彌補以前年度虧損*25%?預(yù)收賬款是不是不包含增值稅?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)實行按照預(yù)計毛利率預(yù)繳企業(yè)所得稅,按照工程項目的屬性不同,預(yù)繳的毛利率不同。 預(yù)售的:(預(yù)售收入*預(yù)計毛利率-費用、稅金)*25% 這個預(yù)售收入是含稅的,還是不含稅的 還有稅金是可以扣除所有的稅金嗎,包括預(yù)繳增值稅,預(yù)繳土地增值稅
老師你好,房開企業(yè)在填預(yù)交企業(yè)所得稅申報時,第4行,特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額,是不是不含增值稅的預(yù)收賬款*預(yù)收毛利率?
房地產(chǎn)企業(yè),預(yù)收款環(huán)節(jié),計算所得稅,收入×預(yù)計毛利率中的收入是含增值稅的還是不含增值稅的
老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅計算是:不含稅預(yù)收賬款金額*預(yù)計毛利率+利潤表里的利潤總額—當(dāng)期預(yù)售收入計算的預(yù)交稅金,這個計算方法對嗎?還有就是減除的當(dāng)期預(yù)售收入計算的預(yù)交稅金是預(yù)交的土地增值稅、預(yù)交的增值稅這兩項嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)