你好借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師 我進項稅額轉(zhuǎn)出有期末貸方余額 年末 我怎么結(jié)平呀
你好,老師。年末進項稅額轉(zhuǎn)出科目貸方有余額。怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,年末應(yīng)交稅費科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄啊?我這里顯示:進項余額借方,銷項余額貸方,進項稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
我現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出是貸方余額,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢?老師,我有個憑證,借方:其他應(yīng)付款100元,貸方:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出 50元、營業(yè)外收入50元。 我年末進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目余額是貸方余額50元,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢?
老師您好,我的進項稅額轉(zhuǎn)出年末有貸方余額要怎么處理
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認,這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費在報表中出現(xiàn)負數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報表就不準了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進項票,增值稅進項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數(shù)據(jù)報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
結(jié)轉(zhuǎn)了進銷項稅額余額和進項稅額轉(zhuǎn)出余額 然后再看轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方 表示留底不用再做帳 如果在貸方 就是 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅 繳納時:借:未交增值稅 貸:銀行存款 老師 我這樣理解對嗎
你好對的,非常清晰
謝謝老師
不客氣,祝你成功。請為我五星好評,謝謝