您好 借:進項稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸:成本/費用 50
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
我現(xiàn)在是 進項稅額轉(zhuǎn)出(貸方藍字余額),你這個借:進項稅額轉(zhuǎn)出 -50(借方紅字),能沖平嗎?
按少了一個負號了,是 借:進項稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸:成本/費用 -50
我做了你那個分錄,我現(xiàn)在是貸方余額增加了一倍
借:進項稅額轉(zhuǎn)出 50 貸:成本/費用 50
他是要沖減你貸方的余額的
我這邊沒有表達清楚
成本費用可以做貸方藍字嗎?不是借方藍字嗎?
可以的,你這么問,應(yīng)該是有遇到軟件提示你不能這樣處理。 但是原理是可以這樣的