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我現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出是貸方余額,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢?老師,我有個憑證,借方:其他應(yīng)付款100元,貸方:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出 50元、營業(yè)外收入50元。 我年末進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目余額是貸方余額50元,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢?

2024-01-04 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-04 17:29

您好 借:進項稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸:成本/費用 50

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快賬用戶1402 追問 2024-01-04 17:43

我現(xiàn)在是 進項稅額轉(zhuǎn)出(貸方藍字余額),你這個借:進項稅額轉(zhuǎn)出 -50(借方紅字),能沖平嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 17:44

按少了一個負號了,是 借:進項稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸:成本/費用 -50

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快賬用戶1402 追問 2024-01-04 17:44

我做了你那個分錄,我現(xiàn)在是貸方余額增加了一倍

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齊紅老師 解答 2024-01-04 17:45

借:進項稅額轉(zhuǎn)出 50 貸:成本/費用 50

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齊紅老師 解答 2024-01-04 17:45

他是要沖減你貸方的余額的

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齊紅老師 解答 2024-01-04 17:46

我這邊沒有表達清楚

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快賬用戶1402 追問 2024-01-04 17:46

成本費用可以做貸方藍字嗎?不是借方藍字嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 17:50

可以的,你這么問,應(yīng)該是有遇到軟件提示你不能這樣處理。 但是原理是可以這樣的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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