您好 借 管理費用 -13 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13
我發(fā)現(xiàn)去年的賬做錯了,公司賬上賺錢的,進項稅少計3000元,管理費用多計提3000,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,怎么做分錄
老師,我發(fā)現(xiàn)去年11月份增值稅進項稅額少記了13元,管理費用多記了13元,本年度怎么調(diào)整賬務(wù)?分錄怎么寫
老師你好,以前年度的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結(jié)轉(zhuǎn)的,報表沒有錯誤,但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額,都寫成管理費用了?,F(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進項稅額10 貸:管理費用10 借:管理費用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會導(dǎo)致我這期的進項稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師好,上年度成本多記了,進項稅少記了,調(diào)賬的會計分錄怎么寫 上年度的會計分錄 借:工程施工—材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:銀行存款
老師 您好!我2021年有一個費用報銷進項稅額7.4元(當(dāng)時報銷時看成了普通發(fā)票),記錯科目了記在了管理費用里面,我在2022年2月份賬里面做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)7.4貸:利潤分配-未分配利潤7.4,老師這樣處理對嗎?
收到稅務(wù)退回的稅費怎么計賬
老師,二手車還可以計提折舊嗎?
完稅憑證,是一定要下載保存的嗎?
請問老師,預(yù)付卡加油票可以稅前扣除嗎?
老師,那個個稅上個月就超過了額度,但是這個申報的時候還是免稅,請問這正常嗎?
老師您好 在電子稅務(wù)局上面 導(dǎo)出發(fā)票 選了全部 所有票種 可是餐飲服務(wù)*餐費 業(yè)務(wù)給了打印出來的深圳電子普通發(fā)票,可是導(dǎo)出來的明細里卻沒有這張發(fā)票,是什么原因呢
老師 請問一般納稅人能開普票嗎 貨款需要走公賬嗎 現(xiàn)在貨款在客戶支付寶里面
老師你不明白,銀行這筆期末調(diào)匯是什么意思?為什么調(diào)整這個金額
老師有一位員工新入職因為前幾月都沒發(fā)工資,沒有申報個稅,現(xiàn)在一次性發(fā)之前的工資怎么申報?
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
用不到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
金額不大 不需要用以前年度損益調(diào)整科目