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我發(fā)現(xiàn)去年的賬做錯(cuò)了,公司賬上賺錢的,進(jìn)項(xiàng)稅少計(jì)3000元,管理費(fèi)用多計(jì)提3000,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,怎么做分錄

2021-01-21 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-21 21:25

同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6466 追問(wèn) 2021-01-21 21:29

是否需要調(diào)整企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2021-01-21 21:33

是的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

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快賬用戶6466 追問(wèn) 2021-01-21 22:01

你能把完整的分錄帶金額一起寫好嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:25

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸:以前年度損益調(diào)整3000 借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:盈余公積3000*(1-所得稅征收率)*10% 未分配利潤(rùn)3000*(1-所得稅征收率)*90% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅3000*所得稅征收率

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同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-01-21
你好,去年的進(jìn)項(xiàng)稅少計(jì)了 0.82,管理費(fèi)用多計(jì)了0.82,今年的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.82 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 0.82
2021-01-21
同學(xué)你好 借:其他應(yīng)收款6000 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用6000 然后把 以前年度損益調(diào)整 轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)、盈余公積、應(yīng)交所得稅
2021-04-02
您好 借 管理費(fèi)用 -13 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13
2021-03-11
你好,這個(gè)月少計(jì)提3000元就可以的。
2020-12-01
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