同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:以前年度損益調(diào)整
老師?請(qǐng)問(wèn),我上個(gè)月計(jì)提工資多計(jì)提了3000元錢,這個(gè)月實(shí)發(fā)的沒有那么多,上月計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用~工資 貸應(yīng)付職工薪酬~工資,請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提的這3000元要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
我發(fā)現(xiàn)我去年的賬有問(wèn)題,我的進(jìn)項(xiàng)稅少計(jì)了 0.82,管理費(fèi)用多計(jì)了0.82,目前公司是虧損的,我現(xiàn)在怎么做分錄
我發(fā)現(xiàn)去年的賬做錯(cuò)了,公司賬上賺錢的,進(jìn)項(xiàng)稅少計(jì)3000元,管理費(fèi)用多計(jì)提3000,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,怎么做分錄
老師,2020年我計(jì)提一張憑證 借生產(chǎn)成本 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 360 應(yīng)付賬款 3360 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,我怎么做賬呢?
老師,我發(fā)現(xiàn)去年11月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額少記了13元,管理費(fèi)用多記了13元,本年度怎么調(diào)整賬務(wù)?分錄怎么寫
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬(wàn)了,怎么交稅?
是否需要調(diào)整企業(yè)所得稅
是的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
你能把完整的分錄帶金額一起寫好嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸:以前年度損益調(diào)整3000 借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:盈余公積3000*(1-所得稅征收率)*10% 未分配利潤(rùn)3000*(1-所得稅征收率)*90% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅3000*所得稅征收率